| Data | Número Credor
 | Orgão Histórico
 | Fase | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                	
                                                        | 15/05/2025 | 15050026 FRANCISCO ALVES DA SILVA
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS MOTONIVELADORA E DEMAIS MÁQUINAS PESADAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 5.660,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050026 GABRIELA CONCEICAO DIAS
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.  NO MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 736,85 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050025 APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO FILHO
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 1.518,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050025 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.  NO MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 736,85 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050024 SUELY AUGUSTINHO ALVES DOS SANTOS
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.  NO MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 736,85 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050024 JOSIANE GONÇALVES DA SILVA
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 1.518,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050023 VANDERLAN LEAL DOS SANTOS
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.  NO MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 736,85 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050023 FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 1.518,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050022 AGLAILSON ALEXANDRE FIGUEREDO DOS ANJOS
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 1.518,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050022 JUCIA LEUDA DA SILVA
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.  NO MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 736,85 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050021 CICERO OSMAR PEREIRA QUEIROZ
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR NO CEMITÉRIO DO SITIO CARRANCUDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 550,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050021 MARIA CLARA RIBEIRO LOPES
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.  NO MÊS DE MAIO DE 202 [...]
 | EMPENHADO | 632,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050020 GIZELIA EXPEDITA VIEIRA
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.  NO MÊS DE MAIO DE 202 [...]
 | EMPENHADO | 632,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050020 LUCAS SANTIAGO DE ALENCAR
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO À OBRAS JUNTO AO ENGENHEIRO CIVIL NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 1.050,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050019 FRANCENILDO GONÇALVES DE SOUSA
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 1.050,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050019 JOSE CARLOS PESSOA
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA CMEI JOSE ALVES DE MARIA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 736,85 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050018 MARIA FRANCIVANHA PEREIRA DA SILVA
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SALA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2 [...]
 | EMPENHADO | 736,85 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050018 JOÃO JOSÉ PESSOA
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 1.050,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050017 MARIA LETICIA COELHO VIEIRA
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 527,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050017 FRANCISCO JOSÉ PESSOA
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 1.050,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050016 MARIZANGELA GOMES DA SILVA
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 527,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050016 MARIA ANACELIA DA SILVA
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 550,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050015 EDVAN JOSE RODRIGUES
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 527,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050015 ELANE S R D SILVA
 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, COM DISPONIBILIDADE DAS INFORMACOES EM DOMINIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA [...]
 | EMPENHADO | 2.500,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050014 AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA
 | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA, DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 430,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050014 GABRIELY VIEIRA DA SILVA
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DA MATA GRANDE. NO [...]
 | EMPENHADO | 632,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050013 JOAO NUNES DE FREITAS
 | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO SERRA CATOLÉ, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 530,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050013 GIVALDO NELO VIEIRA
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2025 [...]
 | EMPENHADO | 736,85 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050012 NAILSON DE LIMA LOPES
 | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO SERRA CATOLÉ, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 735,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050012 MIKAEL NELO DA SILVA
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU.  NO MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 527,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050011 MARIA SICLEIDE DA SILVA
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA, SITIO FORTALEZIHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MAIO DE 20 [...]
 | EMPENHADO | 1.518,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050011 ARIEL ALMEIDA MIRANDA
 | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMO ASSISTENTE RURAL, NO MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 700,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050010 ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
 | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA AGRÔNOMA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 1.518,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050010 EDILENE PEIXOTO BATISTA SARAIVA
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO PEIXOTO DE LUNA, NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MA [...]
 | EMPENHADO | 1.518,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050009 ERISVALDO LEANDRO BARBOSA
 | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAS MANUAL NA MANUTENÇÃO DE ÁRVORES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, NO MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 1.050,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050009 MARIA ALEXCIONEIDE SANTOS VIEIRA
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 736,85 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050008 ANTONIO ISRAEL DE OLIVEIRA
 | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS D [...]
 | EMPENHADO | 735,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050008 MARIA CRISTINA DE MORAIS
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA, NO SITIO FORTALEZI [...]
 | EMPENHADO | 632,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050007 EXPEDITO ANTONIO TAVEIRA
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DA SERRA DO MANDACARU, SERRA DOS COXOS E SERRA DOS GUEDES PARA ESCOLA  [...]
 | EMPENHADO | 2.106,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050007 GIVALDO BEZERRA LOPES
 | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS M [...]
 | EMPENHADO | 735,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050006 EDIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ROTA SITIO PEDRINHAS PARA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA, NO SITIO FORTA [...]
 | EMPENHADO | 1.264,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050006 ANEILSON ALVES PESSOA
 | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 1.518,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050005 AGLAILSON ALVES PESSOA
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES PARA A ESCOLA OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO  [...]
 | EMPENHADO | 1.264,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050005 ARIOSVALDO MIRANDA DE SOUSA
 | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO RURAL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 1.879,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050004 VALDEMAR FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO JENIPAPO PARA A ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2 [...]
 | EMPENHADO | 1.518,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050004 WISLEY MAGALHAES DE FRANCA 00026687429
 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE DESPESAS E DO SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS NO MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 1.200,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050003 FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
 | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER, ESTANDARTES E CAMISETAS PARA USO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2025.
 | EMPENHADO | 12.800,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050003 WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE MAIO/2025.
 | EMPENHADO | 2.650,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050002 MARCELO JOSÉ DE SOUSA
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE MAIO/2025.
 | EMPENHADO | 2.755,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050002 FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
 | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PULSEIRAS, CRACHÁS, CAIXA CONVITE E ADESIVOS PRA USO NA FESTA EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO EM 2025.
 | EMPENHADO | 15.550,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050002 53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA
 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A  SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO ALUSIVO AO 18 DE MAIO SOBRE CAMPANHA AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS [...]
 | EMPENHADO | 2.360,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050001 ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA
 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, PARA COFEE BREAK ALUSIVA A I CAMINHADA DA MELHOR IDADE, COM USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIV [...]
 | EMPENHADO | 600,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050001 LUZIANE SALES DE MOURA
 | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DA MISSA DO MUNICÍPIO E PARA O HASTEAMENTO DAS BANDEIRA NA PREFEITURA MUNICIPAL.
 | EMPENHADO | 1.640,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050001 ERBETHY SOARES RIBEIRO
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, ST DE BAIXO EM MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 736,85 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 1040001 CLICK INTERNET LTDA - ME
 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), NA MODALIDADE LINK DEDICADO DE INTERNET PA [...]
 | PAGO | 3.852,50 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 10030015 PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA EPP
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD) E M [...]
 | PAGO | 23.612,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 10030014 JOAO BATISTA & VALERIO LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADO
 | 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONSULTIVO JURÍDICO E CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, ESTANDO INCLUSAS O PATROCÍNIO [...]
 | PAGO | 13.000,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 10030013 ACONTEC CONTABIL LTDA
 | 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA PARA PREFEITURA MUNICPAL DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME CONTRATO Nº  [...]
 | PAGO | 8.000,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 10030011 ERICK NATSON TORRES BARBOSA EMPREENDIMENTOS
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO ÂMBITO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL,  [...]
 | PAGO | 5.427,50 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 10010019 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DEMANDA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E POÇOS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. DUR [...]
 | LIQUIDADO | 10.555,41 |  |