| Data | Número Credor
 | Orgão Histórico
 | Fase | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                	
                                                        | 21/05/2025 | 21050002 MARIA HELENA PEREIRA
 | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NA MARATONA FEMININA NO DIA 18/05/2025 DURANTE AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MOREILÂNDIA-PE.
 | EMPENHADO | 200,00 |  | 
	
                                                        | 21/05/2025 | 21050002 ALONI PEDRO DE ARAUJO
 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A  ADIANTAMENTO  PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVÉL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE ,COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO D [...]
 | EMPENHADO | 950,00 |  | 
	
                                                        | 21/05/2025 | 21050002 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO COM MODULO CONTABIL, INCLUINDO SERVIÇOS IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO ESPE [...]
 | EMPENHADO | 30.000,00 |  | 
	
                                                        | 21/05/2025 | 21050001 SHIRLEY SALES DE ANDRADE
 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE E DO DISTRITO, NO MÊS DE MAIO DE 2 [...]
 | EMPENHADO | 852,00 |  | 
	
                                                        | 21/05/2025 | 21050001 ELANE S R D SILVA
 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE P [...]
 | EMPENHADO | 48.000,00 |  | 
	
                                                        | 21/05/2025 | 21050001 PEDRO VICTOR ALVES DE LIMA
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO CNCA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 23 [...]
 | EMPENHADO | 1.348,00 |  | 
	
                                                        | 21/05/2025 | 21050001 ALONI PEDRO DE ARAUJO
 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A CONCESSAO DE (03) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, NOS DIAS 21,22 E 23 DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 510,00 |  | 
	
                                                        | 21/05/2025 | 21050001 ALECK BARBOSA SILVA
 | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NA MARATONA MASCULINA NO DIA 18/05/2025 DURANTE AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MOREILÂNDIA-PE.
 | EMPENHADO | 500,00 |  | 
	
                                                        | 21/05/2025 | 12030072 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES  E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
 | PAGO | 8.347,87 |  | 
	
                                                        | 21/05/2025 | 12030072 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES  E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
 | PAGO | 12.497,19 |  | 
	
                                                        | 21/05/2025 | 12030057 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES  E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
 | PAGO | 1.970,00 |  | 
	
                                                        | 21/05/2025 | 12030057 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES  E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
 | PAGO | 2.167,00 |  | 
	
                                                        | 21/05/2025 | 12030057 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES  E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
 | PAGO | 2.758,00 |  | 
	
                                                        | 21/05/2025 | 12030054 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES  E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
 | PAGO | 11.741,20 |  | 
	
                                                        | 21/05/2025 | 12030054 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES  E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
 | PAGO | 9.774,16 |  | 
	
                                                        | 21/05/2025 | 12030054 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES  E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
 | PAGO | 12.470,10 |  | 
	
                                                        | 21/05/2025 | 11030008 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
 | PAGO | 1.576,00 |  | 
	
                                                        | 21/05/2025 | 11030008 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
 | PAGO | 1.184,00 |  | 
	
                                                        | 21/05/2025 | 11030008 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
 | PAGO | 1.477,50 |  | 
	
                                                        | 20/05/2025 | 7010017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO 2025. RET-DAF.
 | PAGO | 2.793,43 |  | 
	
                                                        | 20/05/2025 | 7010017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO 2025. RET-DAF.
 | LIQUIDADO | 2.793,43 |  | 
	
                                                        | 16/05/2025 | 9010001 SARAIVA PEIXOTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
 | 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE DE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA COM O OBJETIVO DE OTIMIZAR AS RECEITAS  [...]
 | PAGO | 6.000,00 |  | 
	
                                                        | 16/05/2025 | 8010006 MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP
 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO  [...]
 | PAGO | 36.051,92 |  | 
	
                                                        | 16/05/2025 | 7010006 MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP
 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA  [...]
 | PAGO | 17.899,24 |  | 
	
                                                        | 16/05/2025 | 7010002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS: DE ADMINISTRAÇÃ [...]
 | PAGO | 2.550,24 |  | 
	
                                                        | 16/05/2025 | 7010002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS: DE ADMINISTRAÇÃ [...]
 | PAGO | 10.197,49 |  | 
	
                                                        | 16/05/2025 | 7010002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS: DE ADMINISTRAÇÃ [...]
 | PAGO | 1.700,16 |  | 
	
                                                        | 16/05/2025 | 6010026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR EMPENHADO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O EXERCÍCIO 2025. (C/6026-7).
 | PAGO | 2.625,56 |  | 
	
                                                        | 16/05/2025 | 6010026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR EMPENHADO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O EXERCÍCIO 2025. (C/6026-7).
 | PAGO | 2.187,64 |  | 
	
                                                        | 16/05/2025 | 6010022 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE - EQUIPES DA SA [...]
 | PAGO | 9.091,92 |  | 
	
                                                        | 16/05/2025 | 6010021 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE - EQUIPES DA ES [...]
 | PAGO | 22.944,03 |  | 
	
                                                        | 16/05/2025 | 6010015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 30%. DURANTE O EXERCÍCIO 2025.
 | PAGO | 1.062,60 |  | 
	
                                                        | 16/05/2025 | 6010015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 30%. DURANTE O EXERCÍCIO 2025.
 | PAGO | 224,00 |  | 
	
                                                        | 16/05/2025 | 16050043 CLEIA MARIA DE SOUZA
 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 18 DIAS O MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 737,00 |  | 
	
                                                        | 16/05/2025 | 16050042 RITA VIEIRA DE BARROS ALENCAR
 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 18 DIAS O MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 790,00 |  | 
	
                                                        | 16/05/2025 | 16050041 PAULO FERNANDES BASTOS NETO
 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 1.518,00 |  | 
	
                                                        | 16/05/2025 | 16050040 ANA CAROLINA TAVARES DE MORAIS
 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 1.053,00 |  | 
	
                                                        | 16/05/2025 | 16050039 WILIAN VALERIO PINHEIRO ALENCAR
 | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 1.518,00 |  | 
	
                                                        | 16/05/2025 | 16050038 VANDERLAN PEREIRA MEDEIROS
 | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 1.053,00 |  | 
	
                                                        | 16/05/2025 | 16050037 ANTONIO TAVEIRA DE CALDAS
 | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O M [...]
 | EMPENHADO | 1.700,00 |  | 
	
                                                        | 16/05/2025 | 16050036 IRENE EDUARDO SANTOS SOUZA
 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 1.518,00 |  | 
	
                                                        | 16/05/2025 | 16050035 LEONILDO XAVIER GUEDES 13485418811
 | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SHOW ARTÍSITICO DA BANDA CHEIRO NO CANGOTE COM DURAÇÃO DE 1,5H NO DIA 18 DE MAIO DE 2025 NAS FESTIVIDADES DE ALUSIVAS A E [...]
 | EMPENHADO | 20.800,00 |  | 
	
                                                        | 16/05/2025 | 16050034 53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA
 | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE MATERIAL PARA USO NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO EM 2025.
 | EMPENHADO | 4.108,00 |  | 
	
                                                        | 16/05/2025 | 16050033 SHIRLEY SALES DE ANDRADE
 | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA O CAFÉ DA MANHA NO HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO.
 | EMPENHADO | 872,00 |  | 
	
                                                        | 16/05/2025 | 16050032 LEONARDO ARRUDA MIRANDA
 | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 948,00 |  | 
	
                                                        | 16/05/2025 | 16050031 ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA
 | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ NO HASTEAMENTO DA BANDEIRA , EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO NO DIA 19 DE MA [...]
 | EMPENHADO | 2.000,00 |  | 
	
                                                        | 16/05/2025 | 16050030 FRANCICLEI SILVA ALENCAR
 | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JUNIOR NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 527,00 |  | 
	
                                                        | 16/05/2025 | 16050029 SAMOEL TAVEIRA DA SILVA
 | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JUNIOR NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 527,00 |  | 
	
                                                        | 16/05/2025 | 16050028 FRANCISCO RENAN FELIX DE BRITO
 | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 1.518,00 |  | 
	
                                                        | 16/05/2025 | 16050027 TERESINHA SOARES DE BRITO
 | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 737,00 |  | 
	
                                                        | 16/05/2025 | 16050026 MARIA ALVES DOS ANJOS
 | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 1.053,00 |  | 
	
                                                        | 16/05/2025 | 16050025 MARCO ENOQUE DE LIMA
 | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 527,00 |  | 
	
                                                        | 16/05/2025 | 16050024 FRANCISCA T DA SILVA
 | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS BANDAS CIEL RODRIGUES E MARCINHO SENSAÇÃO NO DIA 19 DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 1.672,00 |  | 
	
                                                        | 16/05/2025 | 16050023 F & A LUCENA LTDA
 | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGENS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARÃO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 11.396,00 |  | 
	
                                                        | 16/05/2025 | 16050022 JOAO CARLOS SILVA SOUZA
 | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE PIZZAS PARA OS ARTISTAS NOS CAMARINS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO NOS DIAS 17, 18 E 19 DE MAIO DE 20 [...]
 | EMPENHADO | 1.179,00 |  | 
	
                                                        | 16/05/2025 | 16050021 DONIEL JOSE SIMPLICIO
 | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA RERFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM PARA A TARDE CULTURAL NO DIA 19 DE MAIO DE 2025 EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO D [...]
 | EMPENHADO | 1.579,00 |  | 
	
                                                        | 16/05/2025 | 16050020 CICERO PEDRO DA SILVA JUNIOR
 | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE FORNECIMENTO MARMITAS PARA OS MEMBROS DA BANDA FILARMÔNICA E PARA OS ARTÍSTAS NOS CAMARINS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍ [...]
 | EMPENHADO | 1.655,00 |  | 
	
                                                        | 16/05/2025 | 16050019 JOSEZITO BEZERRA SOARES
 | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS ARTISTAS NOS CAMARINS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO NOS DIAS 17, 18 E  [...]
 | EMPENHADO | 1.685,00 |  | 
	
                                                        | 16/05/2025 | 16050018 MATTHEUS KENNEDY FELISARDO SOARES
 | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE SANDUÍCHES NATURAIS E HAMBURGUERES PARA OS SEGURANÇAS E POLICIAIS DE PLANTÃO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO P [...]
 | EMPENHADO | 1.685,00 |  | 
	
                                                        | 16/05/2025 | 16050017 ANTONIO ALVES DA SILVA
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF. OS MESES ABRIL E MAIO DE 2 [...]
 | EMPENHADO | 1.518,00 |  |