| Data | Número Credor
 | Orgão Histórico
 | Fase | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                	
                                                        | 15/05/2025 | 15050037 JANAINA OLIVEIRA VIANA
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.  NO MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 1.518,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050036 ANA GISELE GARCIA MACEDO
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.  NO MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 1.518,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050036 CICERO COELHO DA COSTA 55.977.777
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METALÚRGICOS E CONFECÇÕES DE PORTAS E POSTES DESTINADO A QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
 | EMPENHADO | 2.500,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050035 RAINE THAMARA DE OLIVEIRA SANTOS
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.  NO MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 1.518,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050035 LUIZ PEIXOTO DE OLIVEIRA
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE CARIRIMIRIM AO SITIO JOÃO BENTO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2 [...]
 | EMPENHADO | 843,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050034 MARIA LUCIA SOARES E SILVA
 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 18 DIAS DO MAIO E 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
 | EMPENHADO | 1.057,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050034 GEOVANNA AVILA TAVEIRA SALES
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.  NO MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 1.518,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050033 MAYARA TALINE DOS SANTOS
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.  NO MÊS DE MAIO DE 202 [...]
 | EMPENHADO | 948,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050033 EDNA CLEIA PEREIRA
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA  REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 550,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050032 CICERA FLAVIANA ALVES DE OLIVEIRA
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.  NO MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 1.518,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050032 FRANCIEUMA MARIA DE SOUSA
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO DISTR [...]
 | EMPENHADO | 387,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050031 ERASMO VITURINO DA SILVA
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 880,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050031 VANESSA MENDES PEREIRA
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.  NO MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 736,85 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050030 ANA BEATRIZ BARBOSA SOARES
 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 1.113,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050030 ANTONIA PEIXOTO DOS SANTOS
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.  NO MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 736,85 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050029 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALENCAR
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.  NO MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 736,85 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050029 ANTONIO JOSEAN FERREIRA DE LIMA
 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS 28 DIAS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 1.474,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050028 ALECILDO ALVES DA SILVA
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MANILHAS NA RUA JOSÉ MIRANDA, RUA SÃO FRANCISCO, SERVIÇOS DE PINTURA NO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNI [...]
 | EMPENHADO | 3.600,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050028 EXPEDITA ELIELDA DE AMORIM
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.  NO MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 736,85 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050027 EDGLEISON ALVES DE OLIVEIRA
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA TRAVESSA BELA VISTA E RUA TEOTÔNIO MORAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 23 DIAS DO MÊ [...]
 | EMPENHADO | 1.100,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050027 MARIA DE FATIMA SARAIVA BATISTA
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.  NO MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 736,85 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050026 FRANCISCO ALVES DA SILVA
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS MOTONIVELADORA E DEMAIS MÁQUINAS PESADAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 5.660,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050026 GABRIELA CONCEICAO DIAS
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.  NO MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 736,85 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050025 APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO FILHO
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 1.518,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050025 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.  NO MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 736,85 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050024 SUELY AUGUSTINHO ALVES DOS SANTOS
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.  NO MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 736,85 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050024 JOSIANE GONÇALVES DA SILVA
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 1.518,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050023 VANDERLAN LEAL DOS SANTOS
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.  NO MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 736,85 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050023 FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 1.518,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050022 AGLAILSON ALEXANDRE FIGUEREDO DOS ANJOS
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 1.518,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050022 JUCIA LEUDA DA SILVA
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.  NO MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 736,85 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050021 CICERO OSMAR PEREIRA QUEIROZ
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR NO CEMITÉRIO DO SITIO CARRANCUDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 550,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050021 MARIA CLARA RIBEIRO LOPES
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.  NO MÊS DE MAIO DE 202 [...]
 | EMPENHADO | 632,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050020 GIZELIA EXPEDITA VIEIRA
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.  NO MÊS DE MAIO DE 202 [...]
 | EMPENHADO | 632,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050020 LUCAS SANTIAGO DE ALENCAR
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO À OBRAS JUNTO AO ENGENHEIRO CIVIL NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 1.050,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050019 FRANCENILDO GONÇALVES DE SOUSA
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 1.050,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050019 JOSE CARLOS PESSOA
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA CMEI JOSE ALVES DE MARIA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 736,85 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050018 MARIA FRANCIVANHA PEREIRA DA SILVA
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SALA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2 [...]
 | EMPENHADO | 736,85 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050018 JOÃO JOSÉ PESSOA
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 1.050,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050017 MARIA LETICIA COELHO VIEIRA
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 527,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050017 FRANCISCO JOSÉ PESSOA
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 1.050,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050016 MARIZANGELA GOMES DA SILVA
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 527,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050016 MARIA ANACELIA DA SILVA
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 550,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050015 EDVAN JOSE RODRIGUES
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 527,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050015 ELANE S R D SILVA
 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, COM DISPONIBILIDADE DAS INFORMACOES EM DOMINIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA [...]
 | EMPENHADO | 2.500,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050014 AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA
 | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA, DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 430,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050014 GABRIELY VIEIRA DA SILVA
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DA MATA GRANDE. NO [...]
 | EMPENHADO | 632,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050013 JOAO NUNES DE FREITAS
 | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO SERRA CATOLÉ, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 530,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050013 GIVALDO NELO VIEIRA
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2025 [...]
 | EMPENHADO | 736,85 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050012 NAILSON DE LIMA LOPES
 | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO SERRA CATOLÉ, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 735,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050012 MIKAEL NELO DA SILVA
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU.  NO MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 527,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050011 MARIA SICLEIDE DA SILVA
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA, SITIO FORTALEZIHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MAIO DE 20 [...]
 | EMPENHADO | 1.518,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050011 ARIEL ALMEIDA MIRANDA
 | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMO ASSISTENTE RURAL, NO MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 700,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050010 ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
 | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA AGRÔNOMA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 1.518,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050010 EDILENE PEIXOTO BATISTA SARAIVA
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO PEIXOTO DE LUNA, NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MA [...]
 | EMPENHADO | 1.518,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050009 ERISVALDO LEANDRO BARBOSA
 | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAS MANUAL NA MANUTENÇÃO DE ÁRVORES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, NO MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 1.050,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050009 MARIA ALEXCIONEIDE SANTOS VIEIRA
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2025.
 | EMPENHADO | 736,85 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050008 ANTONIO ISRAEL DE OLIVEIRA
 | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS D [...]
 | EMPENHADO | 735,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050008 MARIA CRISTINA DE MORAIS
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA, NO SITIO FORTALEZI [...]
 | EMPENHADO | 632,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2025 | 15050007 EXPEDITO ANTONIO TAVEIRA
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DA SERRA DO MANDACARU, SERRA DOS COXOS E SERRA DOS GUEDES PARA ESCOLA  [...]
 | EMPENHADO | 2.106,00 |  |