| Data | Número Credor
 | Orgão Histórico
 | Fase | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                	
                                                        | 10/04/2025 | 12030054 MARIA ANACELIA DA SILVA
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
 | PAGO | 550,00 |  | 
	
                                                        | 10/04/2025 | 12030054 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES  E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
 | LIQUIDADO | 5.732,70 |  | 
	
                                                        | 10/04/2025 | 12030052 ANA PRICILA ANGELO SABINO DA SILVA
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
 | PAGO | 550,00 |  | 
	
                                                        | 10/04/2025 | 12030051 COROLAYNE VITORIA SAMPAIO SOUZA
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
 | PAGO | 550,00 |  | 
	
                                                        | 10/04/2025 | 12030050 ODALIA MARIANO DE SOUZA
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
 | PAGO | 700,00 |  | 
	
                                                        | 10/04/2025 | 12030049 APARECIDA MARIA DA SILVA
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
 | PAGO | 550,00 |  | 
	
                                                        | 10/04/2025 | 12030048 ANTONIO FELIPE OLIVEIRA BATISTA
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
 | PAGO | 550,00 |  | 
	
                                                        | 10/04/2025 | 12030047 DIVINO MARTINS PINHEIRO
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DOS VALERIOS NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
 | PAGO | 550,00 |  | 
	
                                                        | 10/04/2025 | 12030046 ERASMO VITURINO DA SILVA
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
 | PAGO | 880,00 |  | 
	
                                                        | 10/04/2025 | 12030045 OSVALDO ALEXANDRE TAVARES
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
 | PAGO | 735,00 |  | 
	
                                                        | 10/04/2025 | 12030044 PEDRO MARLON COELHO BEZERRA
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
 | PAGO | 790,00 |  | 
	
                                                        | 10/04/2025 | 12030043 FRANCISCO REGINALDO DA SILVA
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
 | PAGO | 790,00 |  | 
	
                                                        | 10/04/2025 | 12030042 RONALDO SANTOS COSTA
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
 | PAGO | 790,00 |  | 
	
                                                        | 10/04/2025 | 12030041 FRANCISCO HUMBERTO PEREIRA DE ARAUJO
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS(GARIS)NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
 | PAGO | 1.518,00 |  | 
	
                                                        | 10/04/2025 | 12030040 MARIA LESCENUBIA CAVALCANTE
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
 | PAGO | 550,00 |  | 
	
                                                        | 10/04/2025 | 12030039 SANDRA ALVES LOPES
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
 | PAGO | 550,00 |  | 
	
                                                        | 10/04/2025 | 12030038 MARIA APARECIDA MACENA ALVES
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
 | PAGO | 550,00 |  | 
	
                                                        | 10/04/2025 | 12030037 JAKELLIANE ALENCAR BEZERRA
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
 | PAGO | 550,00 |  | 
	
                                                        | 10/04/2025 | 12030036 MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA E RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE MARÇO D [...]
 | PAGO | 1.100,00 |  | 
	
                                                        | 10/04/2025 | 12030035 JUSCILA OLIVEIRA SOARES
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
 | PAGO | 550,00 |  | 
	
                                                        | 10/04/2025 | 12030034 COSMO JOSE BEZERRA
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
 | PAGO | 550,00 |  | 
	
                                                        | 10/04/2025 | 12030033 SELMA DA SILVA
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
 | PAGO | 550,00 |  | 
	
                                                        | 10/04/2025 | 12030032 ANA BEATRIZ SARAIVA ARAÚJO
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 202 [...]
 | PAGO | 550,00 |  | 
	
                                                        | 10/04/2025 | 12030031 CICERO ELTON NONATO
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
 | PAGO | 550,00 |  | 
	
                                                        | 10/04/2025 | 12030030 JOSE WILTON DOS SANTOS
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
 | PAGO | 550,00 |  | 
	
                                                        | 10/04/2025 | 12030029 JOAO BATISTA DE SOUSA
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 202 [...]
 | PAGO | 550,00 |  | 
	
                                                        | 10/04/2025 | 12030028 EXPEDITO GALDINO SARAIVA
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOÃO MARTINS DE MORAES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
 | PAGO | 550,00 |  | 
	
                                                        | 10/04/2025 | 12030027 AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
 | PAGO | 550,00 |  | 
	
                                                        | 10/04/2025 | 12030026 ESPEDITO JHON GOMES DOS SANTOS
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
 | PAGO | 550,00 |  | 
	
                                                        | 10/04/2025 | 12030025 RAIMUNDA RIBEIRO DOS SANTOS
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
 | PAGO | 1.100,00 |  | 
	
                                                        | 10/04/2025 | 12030024 ANA MARIA TAVEIRA
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
 | PAGO | 1.100,00 |  | 
	
                                                        | 10/04/2025 | 12030023 JANIEL DOS SANTOS SALES
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
 | PAGO | 550,00 |  | 
	
                                                        | 10/04/2025 | 12030022 CICERO PAULO DE OLIVEIRA
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 202 [...]
 | PAGO | 1.100,00 |  | 
	
                                                        | 10/04/2025 | 12030021 MARIA ILENE BEZERRA
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 20 [...]
 | PAGO | 550,00 |  | 
	
                                                        | 10/04/2025 | 12030020 DAMIAO EVERTON GOMES DE LIMA
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
 | PAGO | 550,00 |  | 
	
                                                        | 10/04/2025 | 12030019 ADRIANA MARIA DOS SANTOS
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, D [...]
 | PAGO | 1.100,00 |  | 
	
                                                        | 10/04/2025 | 12030018 MARIA EDIME DE JESUS
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 20 [...]
 | PAGO | 550,00 |  | 
	
                                                        | 10/04/2025 | 12030017 FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
 | PAGO | 550,00 |  | 
	
                                                        | 10/04/2025 | 12030016 JOSE LACERDA DA SILVA
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
 | PAGO | 550,00 |  | 
	
                                                        | 10/04/2025 | 12030015 VILSON MIRANDA ALVES
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
 | PAGO | 550,00 |  | 
	
                                                        | 10/04/2025 | 12030014 LIDIA RAQUEL ARAUJO SANTOS
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DAS CASAS POPULARES 1 NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
 | PAGO | 550,00 |  | 
	
                                                        | 10/04/2025 | 12030013 MARIA CLAUDIA DANTAS MIRANDA
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
 | PAGO | 550,00 |  | 
	
                                                        | 10/04/2025 | 12030012 CICERA NADJANY ALENCAR DE LIMA
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS D [...]
 | PAGO | 1.100,00 |  | 
	
                                                        | 10/04/2025 | 12030011 MARIA SILVA DE OLIVEIRA GONÇALVES
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
 | PAGO | 550,00 |  | 
	
                                                        | 10/04/2025 | 12030010 EDILSON ANTONIO MARIANO
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
 | PAGO | 550,00 |  | 
	
                                                        | 10/04/2025 | 12030009 DANIEL QUEIROZ
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS MARÇO DE 2025.
 | PAGO | 550,00 |  | 
	
                                                        | 10/04/2025 | 12030008 CICERO OSMAR PEREIRA QUEIROZ
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR NO CEMITÉRIO DO SITIO CARRANCUDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
 | PAGO | 550,00 |  | 
	
                                                        | 10/04/2025 | 12030007 LUCAS SANTIAGO DE ALENCAR
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO À OBRAS JUNTO AO ENGENHEIRO CIVIL NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
 | PAGO | 1.050,00 |  | 
	
                                                        | 10/04/2025 | 12030005 AGLAILSON ALEXANDRE FIGUEREDO DOS ANJOS
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
 | PAGO | 1.518,00 |  | 
	
                                                        | 10/04/2025 | 12030003 JOSIANE GONÇALVES DA SILVA
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
 | PAGO | 1.518,00 |  | 
	
                                                        | 10/04/2025 | 12030002 FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
 | PAGO | 1.518,00 |  | 
	
                                                        | 10/04/2025 | 12030002 MARIA SICLEIDE DA SILVA
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
 | LIQUIDADO | 1.518,00 |  | 
	
                                                        | 10/04/2025 | 12020039 RAMON TAVARES ROCHA
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂND [...]
 | PAGO | 1.961,64 |  | 
	
                                                        | 10/04/2025 | 12020038 LUCAS VIEIRA COELHO
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂND [...]
 | PAGO | 1.772,92 |  | 
	
                                                        | 10/04/2025 | 12020037 CICERA FELIX DE ALMEIDA
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂND [...]
 | PAGO | 3.615,98 |  | 
	
                                                        | 10/04/2025 | 10040084 ROZA MARIA TAVARES
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/2025.
 | EMPENHADO | 736,85 |  | 
	
                                                        | 10/04/2025 | 10040083 AURENI FERREIRA DE AMORIM
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/2025.
 | EMPENHADO | 736,85 |  | 
	
                                                        | 10/04/2025 | 10040082 JUCILENE NOGUEIRA DOS SANTOS FERREIRA
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/2025.
 | EMPENHADO | 736,85 |  | 
	
                                                        | 10/04/2025 | 10040081 MAIARA PEREIRA DA SILVA DE SOUZA
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/ [...]
 | EMPENHADO | 632,00 |  | 
	
                                                        | 10/04/2025 | 10040080 CICERA ALVES DE SOUSA SOARES
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/ [...]
 | EMPENHADO | 632,00 |  |