lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 8113 registros

Dados atualizados em: 16/04/2021 - 19:27:25
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
02/02/2024 2020003
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM O PACIENTE: CÍCERO ROMÃO ESPEDITO DE LI [...]
EMPENHADO 340,00
02/02/2024 2020003
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PÚBLICAS DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE EXERCÍCIO DE 2024.(QUOTA).
EMPENHADO 16.000,00
02/02/2024 2020002
CLAUDIO JOSE DA SILVA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
EMPENHADO 694,00
02/02/2024 2020002
ADAO VIEIRA DE SALES
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES, NOS DIAS 04,05 E 06 [...]
EMPENHADO 600,00
02/02/2024 2020001
ADAO VIEIRA DE SALES
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES, NOS DIAS 04,05 E 06 DE FEVE [...]
EMPENHADO 510,00
02/02/2024 2020001
VIA COSTEIRA VIAGENS E TURISMO LTDA
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA UTILIZAR NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE PARA BRASÍLIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2024 E DE BRASÍLIA PARA JUAZEIRO [...]
EMPENHADO 8.432,00
02/02/2024 2020001
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - C
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA FRANSILANGELA FERREIRA SOARES SAMPAIO PARA PARTICIPAR DA MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, EM BRASÍLIA [...]
EMPENHADO 450,00
01/02/2024 1020010
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - C
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICÍPIOS - CNM. NO EXERCÍCIO 2024.
EMPENHADO 10.604,00
01/02/2024 1020009
GEBSON MARQUES TAVEIRA
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
EMPENHADO 1.579,00
01/02/2024 1020008
RIBAMAR LEONIDAS RODRIGUES
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
EMPENHADO 1.053,00
01/02/2024 1020007
ERICA TAVEIRA DA SILVA SOUSA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO E 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
EMPENHADO 1.579,00
01/02/2024 1020006
KAREN GABRIELA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PELO O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNIC [...]
EMPENHADO 12.650,00
01/02/2024 1020006
J R PEREIRA DE MORAIS LTDA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR.
EMPENHADO 444,00
01/02/2024 1020005
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF'S. PARA O EXERCÍCIO DE 2024. (CUSTEIO).
EMPENHADO 42.000,00
01/02/2024 1020005
RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR.
EMPENHADO 1.520,00
01/02/2024 1020004
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIOAMENTO DA CASA DE APOIO DE RECIFE-PE, QUE ATENDE OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA D [...]
EMPENHADO 112,91
01/02/2024 1020004
TELIANA MECEDO DA SILVA CORDEIRO
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
EMPENHADO 1.053,00
01/02/2024 1020003
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: ROSILDA SOARES MED [...]
EMPENHADO 70,00
01/02/2024 1020003
RD PUBLICAÇÕES
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N 1/2024 PROCESSO N° 01/2024 NO JORNAL DO DOU NO DIA 01/02/2024.
EMPENHADO 445,00
01/02/2024 1020002
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI [...]
EMPENHADO 800,00
01/02/2024 1020002
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: ROSILDA SOARES MEDEIROS PA [...]
EMPENHADO 150,00
01/02/2024 1020001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO [...]
EMPENHADO 800,00
01/02/2024 1020001
RD PUBLICAÇÕES
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PUBLICAÇÃO DO AVISO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Aviso de Licitação Processo n° 01/2024 Pregão Eletrônico n° 01/2024 NO JORNAL DO DOPE DO DIA 01/02/2 [...]
EMPENHADO 850,00
01/02/2024 1020001
ELANE S R D SILVA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS (UNIDADES EXECUTORAS) NA GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS ÓRGÃOS COMPETENT [...]
EMPENHADO 3.000,00
31/01/2024 31010005
MARIA E FERREIRA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS FEVEREIRO DE 2024.
EMPENHADO 3.198,00
31/01/2024 31010004
J R PEREIRA DE MORAIS LTDA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UBS JOSÉ QUEI [...]
EMPENHADO 1.221,00
31/01/2024 31010003
J R PEREIRA DE MORAIS LTDA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNI [...]
EMPENHADO 1.332,00
31/01/2024 31010002
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. PARA O EXERCÍCIO [...]
EMPENHADO 20,00
31/01/2024 31010002
TRIBUTUS INFORMATICA LTDA EPP
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO A MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO [...]
EMPENHADO 32.188,35
31/01/2024 31010002
SILVIA MARIA FERREIRA SOARES BARROS
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE.
EMPENHADO 3.250,00
31/01/2024 31010001
ANTONIO J ALENCAR
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-P [...]
EMPENHADO 7.000,00
31/01/2024 31010001
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ M [...]
EMPENHADO 150,00
31/01/2024 31010001
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RRT DE LEVANTAMENTO E CADASTRO COM GEORREFERENCIAMENTO DE RESIDÊNCIAS PARA O PROGRAMA MORADIA LEGAL DO BAIRRO VILA NOVA EM MOREILÂNDIA-PE.
EMPENHADO 119,61
30/01/2024 30010004
JOSE NUNES VIEIRA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL.
EMPENHADO 16.007,00
30/01/2024 30010003
BEATRIZ FERREIRA SAMPAIO
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA ATENDER A SECRETÁRIA DE ADMINITRAÇÃO QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MU [...]
EMPENHADO 200,00
30/01/2024 30010002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES, NOS DIAS 31 DE JANE [...]
EMPENHADO 600,00
30/01/2024 30010002
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO M [...]
EMPENHADO 300,00
30/01/2024 30010001
ALONI PEDRO DE ARAUJO
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES, NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 01 [...]
EMPENHADO 510,00
30/01/2024 30010001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO [...]
EMPENHADO 300,00
29/01/2024 29010002
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE ESOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA-PE.
EMPENHADO 3.500,00
29/01/2024 29010002
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS, TRAJETO MOREILÂNDIA/ARARIPINA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, [...]
EMPENHADO 56.281,85
29/01/2024 29010001
J.FRANCISCO DA COSTA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE.
EMPENHADO 325,00
29/01/2024 29010001
ANTONIO DO NASCIMENTO QUESADO - 307607713-91
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE DEFEITO ELÉTRICO E ELETRÔNICO DE EQUIPAMENTO DE RAIO-X NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
EMPENHADO 7.600,00
29/01/2024 29010001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ART PE20241081826 RELATIVA À LAUDO DE ACESSIBILIDADE DO CONVÊNIO DE PAVIMENTO GRANÍTICO COM SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ACESSIBILIDADE, EM DIVERSAS RUAS [...]
EMPENHADO 262,55
26/01/2024 26010008
REBECA ELIENAI DA SILVA SANTOS
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA, NO MÊS DE JANEIRO 2024.
EMPENHADO 843,00
26/01/2024 26010007
J.FRANCISCO DA COSTA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA FARDAMENTOS, NO INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 20 [...]
EMPENHADO 516,35
26/01/2024 26010006
LAERCIO ALVES OLIVEIRA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: CARMELUCIA LUCIANO FERREIR [...]
EMPENHADO 150,00
26/01/2024 26010005
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: ROSA MENDINHA DE JESUS FRE [...]
EMPENHADO 150,00
26/01/2024 26010004
LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDA-ME
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO CUJO OBJETO NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666/1993, DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO V [...]
EMPENHADO 106.400,00
26/01/2024 26010003
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
EMPENHADO 20.000,00
26/01/2024 26010002
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 28, 29 E 3 [...]
EMPENHADO 600,00
26/01/2024 26010001
FRANCIRA VIEIRA DE OLIVEIRA
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TROFÉU E DE MEDALHAS EM ACRÍLICO PARA O GRUPO DE CAPOEIRA DO MUNICÍPIO.
EMPENHADO 918,40
26/01/2024 26010001
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JAN [...]
EMPENHADO 510,00
25/01/2024 25010004
ELANE S R D SILVA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO COM LICENÇA [...]
EMPENHADO 1.100,00
25/01/2024 25010004
MUNICIPIO DE SALGUEIRO
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À A TAXA DE UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO-PE, PARA DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. TOTAL DE 49T. COMPETÊNCIA 01/2024.
EMPENHADO 3.796,71
25/01/2024 25010003
APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE EM 23/01/2024, PARA RECEBE [...]
EMPENHADO 700,00
25/01/2024 25010003
ABEL RODRIGUES DE SALES
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE (09 X 220) EM VIAGENS ÀS CIDADES DE: BARBALHA - CE, JUAZEIRO DO NORTE - CE, CRATO - [...]
EMPENHADO 1.980,00
25/01/2024 25010002
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº 628503059, RELATIVO ÀS PARCELAS 19 E 20.
EMPENHADO 2.207,68
25/01/2024 25010002
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE: NOS DIAS 26 E 27 DE J [...]
EMPENHADO 400,00
25/01/2024 25010001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RESÍDUOS DE PARCELAMENTO Nº 643812261 RELATIVOS ÀS PARCELAS 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, 23, 24, 25,26, 37,40,41,42,43,44, 4 [...]
EMPENHADO 10.836,45

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