| Data | Número Credor
 | Orgão Histórico
 | Fase | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                	
                                                        | 02/04/2025 | 7010015 NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROJETOS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRÔNICOS VIA INTERNET NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DO GOVERNO ESTADUAL  [...]
 | LIQUIDADO | 3.500,00 |  | 
	
                                                        | 02/04/2025 | 7010003 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
 | LIQUIDADO | 21.331,13 |  | 
	
                                                        | 02/04/2025 | 7010003 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
 | LIQUIDADO | 594,09 |  | 
	
                                                        | 02/04/2025 | 6010027 G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AU
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA COM FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES, ACOMPANHADO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCAC [...]
 | LIQUIDADO | 3.600,00 |  | 
	
                                                        | 02/04/2025 | 3020009 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA  MUNICIPAL SAÚDE DE MORELÂNDIA-PE. EXERCÍCIO 2025.
 | LIQUIDADO | 2.982,80 |  | 
	
                                                        | 02/04/2025 | 3020008 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DAS UBS'S DO MUNICÍPIO DE MORELÂNDIA-PE. EXERCÍCIO 2025.
 | LIQUIDADO | 4.883,35 |  | 
	
                                                        | 02/04/2025 | 30010008 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCICIO D [...]
 | LIQUIDADO | 7.224,77 |  | 
	
                                                        | 02/04/2025 | 28020002 FORT EMPREENDIMENTOS LTDA
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS ANTÔNIO PEIXOTO DE LUNANEB ESCOLA JOÃO FERREIRA LOPES, AMBAS NA ZONA RURAL DES [...]
 | LIQUIDADO | 67.394,07 |  | 
	
                                                        | 02/04/2025 | 25030001 IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A  SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILANDIA. REF MÊS DE MARÇO DE 2024.
 | LIQUIDADO | 686,00 |  | 
	
                                                        | 02/04/2025 | 24030010 CENTRAL FARMA LTDA
 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FRALDAS, PARA DOAÇÃO, NO INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADE DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚD [...]
 | LIQUIDADO | 33.363,52 |  | 
	
                                                        | 02/04/2025 | 24030005 LETICIA N L SAMPAIO LTDA
 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS, REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFOR [...]
 | LIQUIDADO | 16.800,00 |  | 
	
                                                        | 02/04/2025 | 24030003 JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437
 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SEGUNDA ETAPA DO PLANEJAMENTO, REFERENTE AO PROGRAMA SUS DIGITAL, E ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE AÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO PARA A SAÚDE [...]
 | LIQUIDADO | 2.100,00 |  | 
	
                                                        | 02/04/2025 | 2040008 LETICIA N L SAMPAIO LTDA
 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS, REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFOR [...]
 | EMPENHADO | 21.000,00 |  | 
	
                                                        | 02/04/2025 | 2040007 MARIA MIRANDA ALVES CORDEIRO
 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO PARCELADA DE CARNE E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. CONFORME 1° TERMO ADITIVO DO PROCESSO L [...]
 | EMPENHADO | 20.889,08 |  | 
	
                                                        | 02/04/2025 | 2040006 52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE S [...]
 | EMPENHADO | 600,00 |  | 
	
                                                        | 02/04/2025 | 2040005 52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO.  [...]
 | EMPENHADO | 1.320,00 |  | 
	
                                                        | 02/04/2025 | 2040004 JEAN CARLOS ALVES GONCALVES
 | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
 | EMPENHADO | 1.579,00 |  | 
	
                                                        | 02/04/2025 | 2040004 D + DISTRIBUIDORA LTDA
 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA -PE(ATENÇÃO BÁSICA)). CONFORME P [...]
 | EMPENHADO | 70.000,00 |  | 
	
                                                        | 02/04/2025 | 2040003 CICERO WESLEY BEZERRA VIDAL
 | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
 | EMPENHADO | 1.579,00 |  | 
	
                                                        | 02/04/2025 | 2040003 D + DISTRIBUIDORA LTDA
 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE  SAÚDE DE MOREILÂNDIA -PE(UNIDADE MISTA). CONFORME PR [...]
 | EMPENHADO | 70.000,00 |  | 
	
                                                        | 02/04/2025 | 2040002 IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILANDIA.
 | LIQUIDADO | 850,00 |  | 
	
                                                        | 02/04/2025 | 2040002 ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES
 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA ATUARIAL.
 | EMPENHADO | 14.400,00 |  | 
	
                                                        | 02/04/2025 | 2040002 IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILANDIA.
 | EMPENHADO | 850,00 |  | 
	
                                                        | 02/04/2025 | 2040002 DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE  SAÚDE DE MOREILÂNDIA -PE (PSFS's). CONFORME PROCESSO LIC [...]
 | EMPENHADO | 4.322,94 |  | 
	
                                                        | 02/04/2025 | 2040002 ARIOSVALDO MIRANDA DE SOUSA
 | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO RURAL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
 | EMPENHADO | 1.879,50 |  | 
	
                                                        | 02/04/2025 | 2040001 FRANSILANGELA FERREIRA SOARES SAMPAIO
 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.
 | LIQUIDADO | 752,39 |  | 
	
                                                        | 02/04/2025 | 2040001 EDILANJA ALVES DE MELO
 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE JOÃO FELIPE ALVES DIAS, QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA GENITORA EDILANJA ALVES DE MELO PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL MARIA LUCINDA NA CIDA [...]
 | LIQUIDADO | 120,00 |  | 
	
                                                        | 02/04/2025 | 2040001 FRANSILANGELA FERREIRA SOARES SAMPAIO
 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.
 | EMPENHADO | 752,39 |  | 
	
                                                        | 02/04/2025 | 2040001 ZAAK CONSULTORIA DE PROJETOS LTDA
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIÇÕES GEORREFERENCIADAS DE SETE ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE SOFRERAM ALTERAÇÃO DE TRAJETO EM FUNÇÃO DE NOVOS ALUNOS [...]
 | EMPENHADO | 7.680,00 |  | 
	
                                                        | 02/04/2025 | 2040001 EDILANJA ALVES DE MELO
 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE JOÃO FELIPE ALVES DIAS, QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA GENITORA EDILANJA ALVES DE MELO PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL MARIA LUCINDA NA CIDA [...]
 | EMPENHADO | 120,00 |  | 
	
                                                        | 02/04/2025 | 2040001 VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A SERVIÇO DE  MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA RICOH AFICIO SP-3510 E SAMSUNG SCX-4600.
 | EMPENHADO | 841,00 |  | 
	
                                                        | 02/04/2025 | 2040001 FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PASTAS COUCHÊ 300G COM BOLSO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS DO PROGRAMA MORANDIA LEGAL.
 | EMPENHADO | 690,00 |  | 
	
                                                        | 02/04/2025 | 20030003 SHIRLEY SALES DE ANDRADE
 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL.
 | LIQUIDADO | 5.750,00 |  | 
	
                                                        | 02/04/2025 | 18030002 RAYLA LAYANE QUEIROZ DE LUNA
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF. 11 DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO/2025.
 | LIQUIDADO | 990,00 |  | 
	
                                                        | 02/04/2025 | 17030041 VALDEMAR FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO JENIPAPO PARA A ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 202 [...]
 | LIQUIDADO | 1.518,00 |  | 
	
                                                        | 02/04/2025 | 17030040 MARIA CLARA RIBEIRO LOPES
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
 | LIQUIDADO | 632,00 |  | 
	
                                                        | 02/04/2025 | 17030039 LUCILEIDE XAVIER DA SILVA
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE MARÇO/2025.
 | LIQUIDADO | 736,85 |  | 
	
                                                        | 02/04/2025 | 17030038 JUDITE EVANIA LOPES VIEIRA
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE MARÇO/2025.
 | LIQUIDADO | 736,85 |  | 
	
                                                        | 02/04/2025 | 17030037 RAIELE GOMES DOS SANTOS
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, Z [...]
 | LIQUIDADO | 632,00 |  | 
	
                                                        | 02/04/2025 | 17030036 NILVAN ANTONIO PEREIRA
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE MARÇO/2025.
 | LIQUIDADO | 736,85 |  | 
	
                                                        | 02/04/2025 | 17030035 PAULO CEZAR DA SILVA
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025.
 | LIQUIDADO | 736,85 |  | 
	
                                                        | 02/04/2025 | 17030034 MARIA CIDALIA DE SOUSA OLIVEIRA
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025.
 | LIQUIDADO | 736,85 |  | 
	
                                                        | 02/04/2025 | 17030033 JOSE MIKEL ALVES SANTOS
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025.
 | LIQUIDADO | 736,85 |  | 
	
                                                        | 02/04/2025 | 17030032 ANA LIDIA TAVEIRA DE MORAIS
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE MARÇO/2025.
 | LIQUIDADO | 736,85 |  | 
	
                                                        | 02/04/2025 | 17030031 AURENI FERREIRA DE AMORIM
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS MARÇO/2025.
 | LIQUIDADO | 736,85 |  | 
	
                                                        | 02/04/2025 | 17030030 ROZA MARIA TAVARES
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025.
 | LIQUIDADO | 736,85 |  | 
	
                                                        | 02/04/2025 | 17030029 CICERO CONCEIÇÃO XAVIER
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025.
 | LIQUIDADO | 736,85 |  | 
	
                                                        | 02/04/2025 | 17030028 DANUZIA LOPES DE ALENCAR SANTOS
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025.
 | LIQUIDADO | 736,85 |  | 
	
                                                        | 02/04/2025 | 17030027 TERESINHA BRITO SILVA
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
 | LIQUIDADO | 736,85 |  | 
	
                                                        | 02/04/2025 | 17030026 LUCIANA MATIAS BARBOSA DOS SANTOS
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025.
 | LIQUIDADO | 736,85 |  | 
	
                                                        | 02/04/2025 | 17030025 CASSIA MARIA OLIVEIRA ARAUJO
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/ [...]
 | LIQUIDADO | 632,00 |  | 
	
                                                        | 02/04/2025 | 17030024 ALINE MARIA TAVEIRA DA SILVA
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/ [...]
 | LIQUIDADO | 632,00 |  | 
	
                                                        | 02/04/2025 | 17030023 RAISSA MARIA SOARES DE BRITO RIBEIRO
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE M [...]
 | LIQUIDADO | 632,00 |  | 
	
                                                        | 02/04/2025 | 17030022 CICERA ALVES DE SOUSA SOARES
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE M [...]
 | LIQUIDADO | 632,00 |  | 
	
                                                        | 02/04/2025 | 17030021 MAIARA PEREIRA DA SILVA DE SOUZA
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE M [...]
 | LIQUIDADO | 632,00 |  | 
	
                                                        | 02/04/2025 | 17030020 JUCILENE NOGUEIRA DOS SANTOS FERREIRA
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025.
 | LIQUIDADO | 736,85 |  | 
	
                                                        | 02/04/2025 | 17030019 CICERO CLEIVAN RODRIGUES
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DOS ESTUDANTES DO SITIO PEDRINHAS ATÉ O DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
 | LIQUIDADO | 1.326,40 |  | 
	
                                                        | 02/04/2025 | 17030018 DAMIANA ALVES DA SILVA RIBEIRO
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MA [...]
 | LIQUIDADO | 632,00 |  | 
	
                                                        | 02/04/2025 | 17030017 NEYMILE NATHALINE SANTIAGO DE OLIVEIRA
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/202 [...]
 | LIQUIDADO | 632,00 |  | 
	
                                                        | 02/04/2025 | 17030016 ANTONIO CRUZ ROCHA
 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.  [...]
 | LIQUIDADO | 736,85 |  |