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LISTA DE EMPENHOS - 2025 Foram encontradas 8043 registros
Dados atualizados em: 20/11/2025 - 15:05:17
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 22070003 - DATA: 22/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇA [...]
30.000,00
EMPENHO: 22070002 - DATA: 22/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2025.
120.000,00
EMPENHO: 22070004 - DATA: 22/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 20 [...]
50.000,00
EMPENHO: 22070005 - DATA: 22/07/2025
PAULO RICARDO MIRANDA CORDEIRO
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÂO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CARNE DE FRANGO E PEITO DE FRANGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE, B [...]
6.385,86
EMPENHO: 22070004 - DATA: 22/07/2025
PAULO RICARDO MIRANDA CORDEIRO
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÂO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E PEITO DE FRANGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
7.630,61
EMPENHO: 22070005 - DATA: 22/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOR [...]
84.000,00
EMPENHO: 22070006 - DATA: 22/07/2025
DANILO SERGIO SOARES
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO PARA A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
1.895,00
EMPENHO: 22070007 - DATA: 22/07/2025
KESIA KAMILA TEIXEIRA ANGELIM
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2025.
1.518,00
EMPENHO: 22070004 - DATA: 22/07/2025
ALICE RAQUEL ROCHA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NA ESCOLA OTAVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO/2025.
1.518,00
EMPENHO: 22070006 - DATA: 22/07/2025
RAYLA LAYANE QUEIROZ DE LUNA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO/2025.
1.518,00
EMPENHO: 22070002 - DATA: 22/07/2025
ASHILEY ISADORA ALVES FERREIRA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTAGALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JULHO/2025.
1.518,00
EMPENHO: 22070005 - DATA: 22/07/2025
APARECIDA MICAELLE GOMES DE OLIVEIRA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO/2025.
1.518,00
EMPENHO: 22070007 - DATA: 22/07/2025
JONAILTON OLIVEIRA FERREIRA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO/2025.
1.518,00
EMPENHO: 22070003 - DATA: 22/07/2025
MARIA BEATRIZ TAVEIRA PEIXOTO
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO PEIXOTO DE LUNA, NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2 [...]
1.518,00
EMPENHO: 22070008 - DATA: 22/07/2025
FRANCISCO PEDRO SOARES
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
1.158,00
EMPENHO: 22070008 - DATA: 22/07/2025
ELANE S R D SILVA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS (UNIDADES EXECUTORAS) NA GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS ORGAOS COMPETENTE [...]
3.000,00
EMPENHO: 22070009 - DATA: 22/07/2025
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
2.500,00
EMPENHO: 22070005 - DATA: 22/07/2025
DIOGENES LEAL DOS SANTOS
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. NO MÊS DE JULHO DE 2025.
350,00
EMPENHO: 22070003 - DATA: 22/07/2025
SARAIVA PEIXOTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TRIBUTARIA, SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E JURIDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE [...]
2.800,00
EMPENHO: 22070001 - DATA: 22/07/2025
53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAINEL, ADESIVOS,CRACHÁS E CERTIFICADOS PARA CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
777,00
EMPENHO: 22070002 - DATA: 22/07/2025
53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAINEL, ADESIVOS,BANNER EM LONA E CRACHÁS, PARA I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA MULHER.
618,00
EMPENHO: 22070004 - DATA: 22/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCÍCIO 2025.
28.000,00
EMPENHO: 21070001 - DATA: 21/07/2025
COMPACTO VEICULOS LTDA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, PARA O VEICULO PLACA SON4B79-CHASSI93PB43A31SS555813-V8L4X2 EUROVI,NO MÊS DE JULHO DE 2025.
1.400,00
EMPENHO: 21070002 - DATA: 21/07/2025
COMPACTO VEICULOS LTDA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O VEICULO PLACA-SON4B79-CHASSI93PB43A31SS555813-V8L4X2 EUROVI, NO MÊS DE JULHO DE 2025.
4.462,28
EMPENHO: 21070001 - DATA: 21/07/2025
ARMAZEM CONSTRUCAMPO LTDA - ME
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES.
1.608,25
EMPENHO: 21070001 - DATA: 21/07/2025
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DCP-8112 NA ESCOLA LAURA BEZERRA EM CARIRIMIRIM.
600,00
EMPENHO: 21070003 - DATA: 21/07/2025
MANOEL SALES COUTINHO
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÂO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A PACIENTE:ELAYZA MELO RODRIGUES, PARA O HO [...]
150,00
EMPENHO: 21070004 - DATA: 21/07/2025
ERIVALDO SARAFIM DE BRITO
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÂO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA BUSCAR A PACIENTE:ELAYZA MELO RODRIGUES, [...]
150,00
EMPENHO: 21070005 - DATA: 21/07/2025
ERIVALDO SARAFIM DE BRITO
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA BUSCAR A PACIENTE:ELAYZA MELO RODRIGUES, NO [...]
99,99
EMPENHO: 21070002 - DATA: 21/07/2025
CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA EPP
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA CEL. ROMÃO SAMPAIO NA SED [...]
49.894,27

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Município de Moreilândia - PE