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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 3575 registros
Dados atualizados em: 16/10/2025 - 15:05:39
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
22/04/2025 EMPENHO: 21030001
109.XXX.XXX-99
MARIA VANESSA DE OLIVEIRA PEREIRA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO/2025.
632,00
22/04/2025 EMPENHO: 21030002
705.XXX.XXX-29
CAMILA OLIVEIRA DA SILVA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO [...]
800,00
22/04/2025 EMPENHO: 20030001
162.XXX.XXX-01
FRANCISCO RENAN FELIX DE BRITO
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
1.518,00
22/04/2025 EMPENHO: 19030015
043.XXX.XXX-13
FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES [...]
2.106,00
22/04/2025 EMPENHO: 20030002
089.XXX.XXX-70
WILIAN VALERIO PINHEIRO ALENCAR
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
1.053,00
22/04/2025 EMPENHO: 20030003
046.XXX.XXX-24
JOSE LOPES DOS SANTOS
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
1.518,00
22/04/2025 EMPENHO: 3040002
089.XXX.XXX-70
WILIAN VALERIO PINHEIRO ALENCAR
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
1.053,00
22/04/2025 EMPENHO: 17030028
195.XXX.XXX-34
MARIA ELZA DA SILVA NASCIMENTO
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
1.053,00
22/04/2025 EMPENHO: 18030016
195.XXX.XXX-00
ANTONIO ALVES DE MELO
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
527,00
22/04/2025 EMPENHO: 15040002
045.XXX.XXX-30
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO [...]
510,00
22/04/2025 EMPENHO: 22040001
023.XXX.XXX-95
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
0202 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, A BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM 22/04/2025 A 24/04/2025.
2.400,00
22/04/2025 EMPENHO: 22040003
34.714.686/0001-02
PAJEU TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PATROL DA FROTA MUNICIPAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
5.097,66
22/04/2025 EMPENHO: 15040003
35.247.022/0001-35
ALA ARTEFATOS DE LABORATORIO COMERCIO E SERVICO LT
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BAQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO.
168,00
22/04/2025 EMPENHO: 8040001
028.XXX.XXX-61
FRANCISCO PAULO PINHEIRO DE MONTE
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO QUANDO EM VIAGEM A LAGOA GRANDE-PE. PARA CIDADE DE EXÚ-PE. EM 09 DE ABRIL DE 2025.
82,00
17/04/2025 EMPENHO: 7010017
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS

VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO 2025. RET-DAF.
3.436,97
17/04/2025 EMPENHO: 7010017
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS

VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO 2025. RET-DAF.
0,64
15/04/2025 EMPENHO: 7010006
31.081.673/0001-47
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA [...]
12.010,03
15/04/2025 EMPENHO: 11040003
020.XXX.XXX-05
ADAO VIEIRA DE SALES
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO D [...]
950,00
15/04/2025 EMPENHO: 14040002
023.XXX.XXX-95
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
0202 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DO PREFEITO MUNICIPAL, A CIDADE DE PETROLINA- PE, NO DIA 15/04/2025.
300,00
15/04/2025 EMPENHO: 3020012
27.294.940/0001-97
WEFFERSON B CRUZ - ME
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI [...]
7.145,33
15/04/2025 EMPENHO: 24030009
22.897.315/0001-16
JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS VIAGENS DE TÁXI EM RECIFE -PE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS, NO PERÍODO DO 10 DE MARÇO A 31 DE MARÇO DE [...]
2.375,00
15/04/2025 EMPENHO: 24030008
22.586.459/0001-51
ELANE S R D SILVA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO E EMISSAO DE RELATORIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE COM LOCACAO DE [...]
2.600,00
15/04/2025 EMPENHO: 25030006
19.902.514/0001-60
FRANCISCO WELTON DUARTE DE OLIVEIRA 09257434451
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA [...]
4.200,00
15/04/2025 EMPENHO: 6010027
13.151.308/0001-80
G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AU
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA COM FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES, ACOMPANHADO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCAC [...]
3.600,00
15/04/2025 EMPENHO: 6010024
10.198.902/0001-38
CLICK INTERNET LTDA - ME
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET, 30MBPS MENSAL, ATRAVÉS DE LINK DEDICADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
2.530,00
15/04/2025 EMPENHO: 18030018
21.503.650/0001-20
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
2.500,00
15/04/2025 EMPENHO: 18030019
41.421.753/0001-58
EDNEIDE ALENCAR MIRANDA 00816666407
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO, ADMINISTRATIVA DO MONITORAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE – SISTEMAS [...]
2.000,00
15/04/2025 EMPENHO: 25030001
28.069.852/0001-54
IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILANDIA. REF MÊS DE MARÇO DE 2024.
686,00
15/04/2025 EMPENHO: 2040002
28.069.852/0001-54
IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILANDIA.
850,00
15/04/2025 EMPENHO: 26020002
51.617.106/0001-70
CACTUS SERVICOS EMPRESARIAIS E CONTABEIS LTDA.
0202 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, EM LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NA REGULARIZAÇ [...]
8.000,00

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Município de Moreilândia - PE