lC - Lista de empenhos.

OPÇÕES DE FILTRO - EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025
Total empenhado R$ 78.852.099,34
Total liquidado R$ 28.768.256,90
Total pago R$ 28.732.307,19
LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontrados 14730 registros
Dados atualizados em: 06/04/2026 - 15:15:05
Identificação do empenho
Fornecedor
Órgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 13100102 - DATA: 13/10/2025
LARISSA ALENCAR DA SILVA
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, DA RUA ISMAEL DUARTE, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
550,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13100111 - DATA: 13/10/2025
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROJETOS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRÔNICOS VIA INTERNET NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DO GOVERNO ESTADUAL [...]
12.039,26 0,00 0,00
EMPENHO: 13100103 - DATA: 13/10/2025
RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
550,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13100104 - DATA: 13/10/2025
RAIMUNDA RIBEIRO DOS SANTOS
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
550,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13100105 - DATA: 13/10/2025
MARIA GREGORIO DE OLIVEIRA
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRIÇÃO NA PRAÇA DA MATRIZ, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
550,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13100106 - DATA: 13/10/2025
ADRIANA MARIA DOS SANTOS
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRIÇÃO NA RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
550,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13100107 - DATA: 13/10/2025
FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRIÇÃO NA RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
550,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13100108 - DATA: 13/10/2025
VILSON MIRANDA ALVES
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRIÇÃO NA RUA SÃO FRANCISCO, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
550,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13100109 - DATA: 13/10/2025
MARIA CLAUDIA DANTAS MIRANDA
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRIÇÃO NA RUA SÃO JOSÉ, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
550,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13100110 - DATA: 13/10/2025
MARIA SILVA DE OLIVEIRA GONÇALVES
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRIÇÃO NA RUA SANTA LUZIA, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
550,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13100112 - DATA: 13/10/2025
GIVALDO BEZERRA LOPES
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE AUXILIAR DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL PRESTADO JUNTO A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE [...]
735,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13100113 - DATA: 13/10/2025
NAILSON DE LIMA LOPES
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
735,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13100114 - DATA: 13/10/2025
JOSE ARLINTON LOPES SOARES
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
720,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13100103 - DATA: 13/10/2025
RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
550,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13100104 - DATA: 13/10/2025
RAIMUNDA RIBEIRO DOS SANTOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
550,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13100105 - DATA: 13/10/2025
MARIA GREGORIO DE OLIVEIRA
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRIÇÃO NA PRAÇA DA MATRIZ, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
550,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13100106 - DATA: 13/10/2025
ADRIANA MARIA DOS SANTOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRIÇÃO NA RUA AV.PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E RUA PREFEITO MAXIMO OTONIEL ROCHA, NA SEDE MUNICIP [...]
1.100,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13100107 - DATA: 13/10/2025
FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRIÇÃO NA RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
550,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13100108 - DATA: 13/10/2025
VILSON MIRANDA ALVES
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRIÇÃO NA RUA SÃO FRANCISCO, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
550,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13100109 - DATA: 13/10/2025
MARIA CLAUDIA DANTAS MIRANDA
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRIÇÃO NA RUA SÃO JOSÉ, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
550,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13100110 - DATA: 13/10/2025
MARIA SILVA DE OLIVEIRA GONÇALVES
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRIÇÃO NA RUA SANTA LUZIA, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
550,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13100115 - DATA: 13/10/2025
JULIA MARIA DOS SANTOS MORAIS
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
526,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13100004 - DATA: 13/10/2025
MARIA LAUDISMAR EVANGELISTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS JOSÉ QUEIROZ NO PERÍODO DE 07 A 14 DE OUTUBRO DE 2025.
527,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13100004 - DATA: 13/10/2025
MARIA LAUDISMAR EVANGELISTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS JOSÉ QUEIROZ NO PERÍODO DE 07 A 14 DE OUTUBRO DE 2025.
527,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13100004 - DATA: 13/10/2025
MARIA LAUDISMAR EVANGELISTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS JOSÉ QUEIROZ NO PERÍODO DE 07 A 14 DE OUTUBRO DE 2025.
527,00 0,00 0,00
EMPENHO: 10100001 - DATA: 10/10/2025
MUNICIPIO DE GRANITO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LARISSA THAYANE SOUSA ROCHA, RELATIVO A CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/2025 JUNTO A PREFEITURA MUNI [...]
2.624,00 0,00 0,00
EMPENHO: 10100001 - DATA: 10/10/2025
MUNICIPIO DE GRANITO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LARISSA THAYANE SOUSA ROCHA, RELATIVO A CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/2025 JUNTO A PREFEITURA MUNI [...]
2.624,00 0,00 0,00
EMPENHO: 10100001 - DATA: 10/10/2025
MUNICIPIO DE GRANITO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LARISSA THAYANE SOUSA ROCHA, RELATIVO A CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/2025 JUNTO A PREFEITURA MUNI [...]
2.624,00 0,00 0,00
EMPENHO: 10100001 - DATA: 10/10/2025
RD PUBLICAÇÕES
SETOR DE LICITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS - AVISOS DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 4/2025 PROCESSO N°24/2025; CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 3/2025 PROCESSO N° 23/ [...]
880,00 0,00 0,00
EMPENHO: 10100003 - DATA: 10/10/2025
ADAO VIEIRA DE SALES
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO F [...]
950,00 0,00 0,00

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