lC - Lista de empenhos.

OPÇÕES DE FILTRO - EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025
Total empenhado R$ 78.852.099,34
Total liquidado R$ 28.768.256,90
Total pago R$ 28.732.307,19
LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontrados 14730 registros
Dados atualizados em: 06/04/2026 - 15:15:05
Identificação do empenho
Fornecedor
Órgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 14100030 - DATA: 14/10/2025
FRANCILÂNIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO RIBEIRO E RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE OU [...]
1.100,00 0,00 0,00
EMPENHO: 14100031 - DATA: 14/10/2025
MARIA ILENE BEZERRA
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV.PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE [...]
550,00 0,00 0,00
EMPENHO: 14100032 - DATA: 14/10/2025
CICERA NADJANY ALENCAR DE LIMA
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV.PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E RUA MOREIRA, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS [...]
1.100,00 0,00 0,00
EMPENHO: 14100033 - DATA: 14/10/2025
ESPEDITO JHON GOMES DOS SANTOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
550,00 0,00 0,00
EMPENHO: 14100034 - DATA: 14/10/2025
LIDIA RAQUEL ARAUJO SANTOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DAS CASAS POPULARES 1, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
550,00 0,00 0,00
EMPENHO: 14100035 - DATA: 14/10/2025
ANA MARIA TAVEIRA
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
1.100,00 0,00 0,00
EMPENHO: 14100036 - DATA: 14/10/2025
PEDRO DE OLIVEIRA PESSOA
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025
1.180,00 0,00 0,00
EMPENHO: 14100037 - DATA: 14/10/2025
PEDRO HENRIQUE GOMES SANTOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025
790,00 0,00 0,00
EMPENHO: 14100038 - DATA: 14/10/2025
CICERO DE MORAIS ROCHA
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA DA NASCENTE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
1.400,00 0,00 0,00
EMPENHO: 14100039 - DATA: 14/10/2025
ANDREY RODRIGUES DE LIMA
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE CISTERNA NA COZINHA COMUNITÁRIA E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA BELA VISTA, TRAVESSA BELA VISTA E RU [...]
1.300,00 0,00 0,00
EMPENHO: 14100040 - DATA: 14/10/2025
KENNETE ALYSON BARBOSA SILVA
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBSTRUÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MANILHAS NA RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO, SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO E PINTURA NO HOSPITAL [...]
1.920,00 0,00 0,00
EMPENHO: 14100041 - DATA: 14/10/2025
PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE CISTERNA NA COZINHA COMUNITÁRIA E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA BELA VISTA, TRAVESSA BELA VISTA E RU [...]
1.300,00 0,00 0,00
EMPENHO: 14100042 - DATA: 14/10/2025
CESAR DA SILVA ALENCAR
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL E NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE [...]
1.579,00 0,00 0,00
EMPENHO: 14100024 - DATA: 14/10/2025
DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE KITS ODONTOLÓGICOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025-FMSM TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2025-FMSM, PAR [...]
10.081,00 0,00 0,00
EMPENHO: 14100024 - DATA: 14/10/2025
DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE KITS ODONTOLÓGICOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025-FMSM TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2025-FMSM, PAR [...]
10.081,00 0,00 0,00
EMPENHO: 14100024 - DATA: 14/10/2025
DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE KITS ODONTOLÓGICOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025-FMSM TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2025-FMSM, PAR [...]
10.081,00 0,00 0,00
EMPENHO: 14100043 - DATA: 14/10/2025
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA
SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E PATRULHA MECANIZADA DA PREFEITURA (SECRETARIA DE AGRICU [...]
54.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13100002 - DATA: 13/10/2025
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE- PE, NOS DIAS 13/10/2025 E 14/10/2025.
800,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13100001 - DATA: 13/10/2025
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE- PE, NOS DIAS 13/10/2025 E 14/10/202 [...]
700,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13100001 - DATA: 13/10/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA- PE COM O PACIENTE: JOSÉ ALVES DE SOUSA MORAIS P [...]
150,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13100001 - DATA: 13/10/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA- PE COM O PACIENTE: JOSÉ ALVES DE SOUSA MORAIS P [...]
150,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13100001 - DATA: 13/10/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA- PE COM O PACIENTE: JOSÉ ALVES DE SOUSA MORAIS P [...]
150,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13100002 - DATA: 13/10/2025
JOSÉ IDELVAN COÊLHO MARIANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O MENOR, PACIENTE: JOSÉ RICARDO ALVES MARIANO COM O ACOMPANHANTE SEU GENITOR: JOSÉ IDELVAN COÊLHO MAR [...]
120,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13100002 - DATA: 13/10/2025
JOSÉ IDELVAN COÊLHO MARIANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O MENOR, PACIENTE: JOSÉ RICARDO ALVES MARIANO COM O ACOMPANHANTE SEU GENITOR: JOSÉ IDELVAN COÊLHO MAR [...]
120,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13100002 - DATA: 13/10/2025
JOSÉ IDELVAN COÊLHO MARIANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O MENOR, PACIENTE: JOSÉ RICARDO ALVES MARIANO COM O ACOMPANHANTE SEU GENITOR: JOSÉ IDELVAN COÊLHO MAR [...]
120,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13100005 - DATA: 13/10/2025
ANTONIO J ALENCAR
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE MOREILÂNDIA - PE.
699,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13100004 - DATA: 13/10/2025
ANTONIO J ALENCAR
DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL.
5.532,75 0,00 0,00
EMPENHO: 13100042 - DATA: 13/10/2025
GILVAN FREIRE VENANCIO
DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
627,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13100043 - DATA: 13/10/2025
MARCO ENOQUE DE LIMA
DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
527,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13100044 - DATA: 13/10/2025
MARIA ALVES DOS ANJOS
DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
1.053,00 0,00 0,00

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