| Data Pagamento
 | Identificação do empenho Credor
 | Orgão Histórico
 | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                                                    
                                        | 19/03/2025 | EMPENHO: 20020005 
  097.XXX.XXX-90RODRIGO SALES DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, CAPINAGEM E REPARO NA REDE DE ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
 | 1.750,00 |  | 
                                                                    
                                        | 19/03/2025 | EMPENHO: 20020002 
  136.XXX.XXX-42ELENILSSO DE CALDAS AMORIM | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
 | 1.518,00 |  | 
                                                                    
                                        | 19/03/2025 | EMPENHO: 20020001 
  020.XXX.XXX-51JEANE SOARES DOS ANJOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
 | 1.518,00 |  | 
                                                                    
                                        | 19/03/2025 | EMPENHO: 5020004 
  825.XXX.XXX-49FRANCISCO AGNALDO DE SOUZA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE 
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
 | 1.579,00 |  | 
                                                                    
                                        | 19/03/2025 | EMPENHO: 20020003 
  825.XXX.XXX-49FRANCISCO AGNALDO DE SOUZA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE 
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
 | 1.579,00 |  | 
                                                                    
                                        | 19/03/2025 | EMPENHO: 20020004 
  182.XXX.XXX-43JOSE ARLINTON LOPES SOARES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE 
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
 | 1.518,00 |  | 
                                                                    
                                        | 19/03/2025 | EMPENHO: 20020008 
  769.XXX.XXX-10EDMILSON SARAIVA DE OLIVEIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE 
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPOSTES DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
 | 950,00 |  | 
                                                                    
                                        | 19/03/2025 | EMPENHO: 20020007 
  092.XXX.XXX-31AURICELIO SILVA VIEIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE 
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA GARAGEM MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPOSTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
 | 1.518,00 |  | 
                                                                    
                                        | 19/03/2025 | EMPENHO: 18020025 
  125.XXX.XXX-62IDENILSON DE SOUSA ALVES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS 
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
 | 843,00 |  | 
                                                                    
                                        | 19/03/2025 | EMPENHO: 18020024 
  059.XXX.XXX-13HUGO KAROL LOPES GRANGEIRO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS 
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCUTOR E DIVULGAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
 | 1.500,00 |  | 
                                                                    
                                        | 19/03/2025 | EMPENHO: 26020001 
  068.XXX.XXX-88RAISSA CAROLINA SILVA SAMPAIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS 
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E 19 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
 | 1.814,00 |  | 
                                                                    
                                        | 19/03/2025 | EMPENHO: 20020005 
  156.XXX.XXX-80LUCIANO NUNES LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE 
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JANTO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
 | 2.285,00 |  | 
                                                                    
                                        | 19/03/2025 | EMPENHO: 20020006 
  028.XXX.XXX-55CICERO REGIVAN GONÇALVES FERREIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE 
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 20 [...]
 | 1.518,00 |  | 
                                                                    
                                        | 19/03/2025 | EMPENHO: 14030001 
  819.XXX.XXX-04CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA 
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE:ODILON ALVES PEREIRA PARA R [...]
 | 75,00 |  | 
                                                                    
                                        | 19/03/2025 | EMPENHO: 19030001 
  765.XXX.XXX-20PEDRO JUNHO DOS ANJOS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGEM À SANTA FILOMENA PARA PARTICIPAR DA I REUNI [...]
 | 200,00 |  | 
                                                                    
                                        | 19/03/2025 | EMPENHO: 19030002 
  101.XXX.XXX-04MONICA VANEZA MARIA DE OLIVEIRA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGEM À SANTA FILOMENA PARA PARTICIPAR [...]
 | 170,00 |  | 
                                                                    
                                        | 19/03/2025 | EMPENHO: 6020011 
  36.463.879/0001-55WALIC SERVIÇOS ADMISNISTRATIVOS LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS 
 VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUPORTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS EM COMPRAS PÚBLICAS, FASE PLANEJAMENTO PREFEITURA MOREILÂNDIA/PE, E SUAS SECRETARIAS, BEM CO [...]
 | 3.000,00 |  | 
                                                                    
                                        | 19/03/2025 | EMPENHO: 24020004 
  52.935.682/0001-2852.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA 
 VALOR QUE SE EMPENHA   REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES B [...]
 | 550,00 |  | 
                                                                    
                                        | 19/03/2025 | EMPENHO: 24020002 
  13.551.698/0001-85FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA 
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
 | 3.473,60 |  | 
                                                                    
                                        | 19/03/2025 | EMPENHO: 10020002 
  157.XXX.XXX-91TEREZINHA FERREIRA ROCHA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂND [...]
 | 997,98 |  | 
                                                                    
                                        | 19/03/2025 | EMPENHO: 10020003 
  13.551.698/0001-85FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA RECEPÇÃO OS ESTUDANT [...]
 | 3.523,00 |  | 
                                                                    
                                        | 18/03/2025 | EMPENHO: 7010019 
  11.141.363/0001-63ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA/PE JUNTO A ASSOCIACAO DOS MUNICÍPIOS DE PERNAMBUCO - AMUPE, PARA O EXERCÍCIO  2025.
 | 2.060,00 |  | 
                                                                    
                                        | 17/03/2025 | EMPENHO: 5020008 
  020.XXX.XXX-05ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA 
 VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS A VIAGEM Á CIDADE DE RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NOS DIAS 02,03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2025.
 | 79,00 |  | 
                                                                    
                                        | 17/03/2025 | EMPENHO: 14030003 
  945.XXX.XXX-00ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA 
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: DO (TFD) TRATAMENTO [...]
 | 1.200,00 |  | 
                                                                    
                                        | 17/03/2025 | EMPENHO: 24020001 
  55.560.658/0001-4055.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES REALIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
 | 2.500,00 |  | 
                                                                    
                                        | 17/03/2025 | EMPENHO: 24020002 
  55.560.658/0001-4055.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇO PROFUNDO DO SÍTIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.
 | 1.350,00 |  | 
                                                                    
                                        | 17/03/2025 | EMPENHO: 28020002 
  03.600.248/0001-81J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REVISÃO DO QUADRO DE COMANDO MONOFÁSICO DE UMA BOMBA DE 7,5CV DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE O SÍTIO TAMBORIL.
 | 1.272,00 |  | 
                                                                    
                                        | 17/03/2025 | EMPENHO: 7010015 
  43.260.325/0001-16NAICHE MARIO MACEDO CHAVES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS 
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROJETOS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRÔNICOS VIA INTERNET NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DO GOVERNO ESTADUAL  [...]
 | 3.500,00 |  | 
                                                                    
                                        | 17/03/2025 | EMPENHO: 8010002 
  10.198.902/0001-38CLICK INTERNET LTDA - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS 
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), NA MODALIDADE LINK DEDICADO DE INTERNET PA [...]
 | 3.220,00 |  | 
                                                                    
                                        | 17/03/2025 | EMPENHO: 17020041 
  01.063.462/0001-10FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS 
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO NO MUNICÍPIO, VIA SISTEMAS DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS EM TODO O CENTR [...]
 | 700,00 |  |