| Data Pagamento
 | Identificação do empenho Credor
 | Orgão Histórico
 | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                                                    
                                        | 20/03/2025 | EMPENHO: 18030001 
  042.XXX.XXX-38MARIA DAS DORES PESSOA OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À GRAVATÁ-PE, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE MARÇO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE ENC [...]
 | 450,00 |  | 
                                                                    
                                        | 20/03/2025 | EMPENHO: 2010008 
  22.160.027/0001-84OXIGENIO PADRE CICERO LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA 
 VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM FORMA DE RECARGAS DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO INDUSTRIAL NAS CAPACIDADES DE 7M³, 3M³ E 1M³ PARA ATENDER AS DE [...]
 | 385,90 |  | 
                                                                    
                                        | 20/03/2025 | EMPENHO: 12030001 
  11.090.067/0001-80ARMAZEM CONSTRUCAMPO LTDA - ME | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL.
 | 1.652,99 |  | 
                                                                    
                                        | 20/03/2025 | EMPENHO: 21020035 
  40.215.472/0001-86ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA 
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ENTRE ELES, AMIDO MILHO, ARROZ PARB POP, AÇUCAR SUBLIME, BISC CREAM CRAKER ESTRELA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
 | 19.200,70 |  | 
                                                                    
                                        | 20/03/2025 | EMPENHO: 12020036 
  53.220.227/0001-0953.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA 
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAS, COMO ADESIVOS, IMPRESSÃO EM PAPEL OFFSET, BANNERS, ETC. PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO JANEIRO BRANCO, ATRAVÉS [...]
 | 1.598,00 |  | 
                                                                    
                                        | 19/03/2025 | EMPENHO: 6010018 
  10.835.932/0001-08COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PÚBLICAS DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE EXERCÍCIO DE 2025. (QSE)
 | 3.350,54 |  | 
                                                                    
                                        | 19/03/2025 | EMPENHO: 7010006 
  31.081.673/0001-47MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA 
 VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA  [...]
 | 19.540,13 |  | 
                                                                    
                                        | 19/03/2025 | EMPENHO: 8010005 
  31.081.673/0001-47MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA 
 VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO  [...]
 | 11.556,73 |  | 
                                                                    
                                        | 19/03/2025 | EMPENHO: 8010006 
  31.081.673/0001-47MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA 
 VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO  [...]
 | 26.121,01 |  | 
                                                                    
                                        | 19/03/2025 | EMPENHO: 24020007 
  50.975.152/0001-8850.975.152 WILLIAMS MAURICIO DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA 
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CONSERTOS, INSTALAÇÕES E TROCA DE PEÇAS, EM INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UBS´S NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
 | 4.325,00 |  | 
                                                                    
                                        | 19/03/2025 | EMPENHO: 24020003 
  48.099.302/0001-95PAULO ERIBERTO ALVES LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA 
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
 | 5.040,00 |  | 
                                                                    
                                        | 19/03/2025 | EMPENHO: 3020012 
  27.294.940/0001-97WEFFERSON B CRUZ - ME | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA 
 VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI [...]
 | 7.786,98 |  | 
                                                                    
                                        | 19/03/2025 | EMPENHO: 5020009 
  37.912.419/0001-20JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA 
 VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM SAÚDE PÚBLICA COM SISTEMA WEB, PARA ANÁLISE DO BANCO DE DADOS DO E-SUS, PLATAFORMA ONLINE P [...]
 | 3.700,00 |  | 
                                                                    
                                        | 19/03/2025 | EMPENHO: 21020005 
  55.560.658/0001-4055.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DO PAINEL DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO DO DA SERRA BETÂNIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.
 | 480,00 |  | 
                                                                    
                                        | 19/03/2025 | EMPENHO: 8010003 
  44.382.635/0001-76ANDREW BALBINO GOMES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO 
 VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, NO QUE SE REFERE A COMUNICAÇÃO [...]
 | 9.900,00 |  | 
                                                                    
                                        | 19/03/2025 | EMPENHO: 12030054 
  47.293.893/0001-74CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES  E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
 | 9.075,79 |  | 
                                                                    
                                        | 19/03/2025 | EMPENHO: 12030054 
  47.293.893/0001-74CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES  E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
 | 10.981,76 |  | 
                                                                    
                                        | 19/03/2025 | EMPENHO: 12030054 
  47.293.893/0001-74CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES  E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
 | 11.256,58 |  | 
                                                                    
                                        | 19/03/2025 | EMPENHO: 12030054 
  47.293.893/0001-74CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES  E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
 | 4.302,48 |  | 
                                                                    
                                        | 19/03/2025 | EMPENHO: 12030054 
  47.293.893/0001-74CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES  E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
 | 2.334,45 |  | 
                                                                    
                                        | 19/03/2025 | EMPENHO: 12030057 
  47.293.893/0001-74CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES  E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
 | 3.743,00 |  | 
                                                                    
                                        | 19/03/2025 | EMPENHO: 12030057 
  47.293.893/0001-74CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES  E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
 | 1.477,50 |  | 
                                                                    
                                        | 19/03/2025 | EMPENHO: 12030057 
  47.293.893/0001-74CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES  E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
 | 1.280,50 |  | 
                                                                    
                                        | 19/03/2025 | EMPENHO: 12030057 
  47.293.893/0001-74CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES  E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
 | 3.940,00 |  | 
                                                                    
                                        | 19/03/2025 | EMPENHO: 12030057 
  47.293.893/0001-74CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES  E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
 | 3.546,00 |  | 
                                                                    
                                        | 19/03/2025 | EMPENHO: 18020023 
  034.XXX.XXX-47ALECILDO ALVES DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA E RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO D [...]
 | 1.300,00 |  | 
                                                                    
                                        | 19/03/2025 | EMPENHO: 18020022 
  146.XXX.XXX-62ANTONIO FELIPE OLIVEIRA BATISTA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
 | 550,00 |  | 
                                                                    
                                        | 19/03/2025 | EMPENHO: 20020008 
  455.XXX.XXX-87GIVALDO NELO VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO  [...]
 | 700,00 |  | 
                                                                    
                                        | 19/03/2025 | EMPENHO: 20020006 
  162.XXX.XXX-80JAMILLY SALES DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO CMEI JOSE ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
 | 1.518,00 |  | 
                                                                    
                                        | 19/03/2025 | EMPENHO: 20020007 
  155.XXX.XXX-03ANTONIO CRUZ ROCHA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2 [...]
 | 736,85 |  |