lC - Lista de empenhos.

OPÇÕES DE FILTRO - EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025
Total empenhado R$ 78.852.099,34
Total liquidado R$ 28.768.256,90
Total pago R$ 28.732.307,19
LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontrados 14730 registros
Dados atualizados em: 06/04/2026 - 15:15:05
Identificação do empenho
Fornecedor
Órgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 17100015 - DATA: 17/10/2025
JEFERSON AMORIM DOS SANTOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO SITIO BARRA DA FORQUILHA, NO MÊS DE OUT [...]
1.500,00 0,00 0,00
EMPENHO: 17100015 - DATA: 17/10/2025
JEFERSON AMORIM DOS SANTOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO SITIO BARRA DA FORQUILHA, NO MÊS DE OUT [...]
1.500,00 0,00 0,00
EMPENHO: 17100015 - DATA: 17/10/2025
JEFERSON AMORIM DOS SANTOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO SITIO BARRA DA FORQUILHA, NO MÊS DE OUT [...]
1.500,00 0,00 0,00
EMPENHO: 17100016 - DATA: 17/10/2025
IAGO DAVI PEREIRA SANTOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
1.347,00 0,00 0,00
EMPENHO: 17100016 - DATA: 17/10/2025
IAGO DAVI PEREIRA SANTOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
1.347,00 0,00 0,00
EMPENHO: 17100016 - DATA: 17/10/2025
IAGO DAVI PEREIRA SANTOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
1.347,00 0,00 0,00
EMPENHO: 17100017 - DATA: 17/10/2025
THAINA TEREZA RODRIGUES
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
1.518,00 0,00 0,00
EMPENHO: 17100017 - DATA: 17/10/2025
THAINA TEREZA RODRIGUES
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
1.518,00 0,00 0,00
EMPENHO: 17100017 - DATA: 17/10/2025
THAINA TEREZA RODRIGUES
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
1.518,00 0,00 0,00
EMPENHO: 17100039 - DATA: 17/10/2025
DAIANE DAVILA LEITE DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E GRAVAÇÃO SONORA, DIRECIONADAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, REALIZADA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE DO [...]
315,00 0,00 0,00
EMPENHO: 17100039 - DATA: 17/10/2025
DAIANE DAVILA LEITE DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E GRAVAÇÃO SONORA, DIRECIONADAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, REALIZADA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE DO [...]
315,00 0,00 0,00
EMPENHO: 17100039 - DATA: 17/10/2025
DAIANE DAVILA LEITE DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E GRAVAÇÃO SONORA, DIRECIONADAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, REALIZADA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE DO [...]
315,00 0,00 0,00
EMPENHO: 17100001 - DATA: 17/10/2025
IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILANDIA.
630,00 0,00 0,00
EMPENHO: 17100003 - DATA: 17/10/2025
ERASMO MIRANDA DA SILVA
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE CISTERNA NA COZINHA COMUNITÁRIA NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM E SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO NA RUA SÃO JOSÉ [...]
1.377,00 0,00 0,00
EMPENHO: 17100041 - DATA: 17/10/2025
OSMANDA EMANUELY DE SOUZA CORDEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
1.518,00 0,00 0,00
EMPENHO: 17100041 - DATA: 17/10/2025
OSMANDA EMANUELY DE SOUZA CORDEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
1.518,00 0,00 0,00
EMPENHO: 17100041 - DATA: 17/10/2025
OSMANDA EMANUELY DE SOUZA CORDEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
1.518,00 0,00 0,00
EMPENHO: 17100042 - DATA: 17/10/2025
RAFAELA DOS SANTOS SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS SANTA TEREZINHA , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
1.518,00 0,00 0,00
EMPENHO: 17100042 - DATA: 17/10/2025
RAFAELA DOS SANTOS SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS SANTA TEREZINHA , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
1.518,00 0,00 0,00
EMPENHO: 17100042 - DATA: 17/10/2025
RAFAELA DOS SANTOS SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS SANTA TEREZINHA , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
1.518,00 0,00 0,00
EMPENHO: 17100043 - DATA: 17/10/2025
MARIA APARECIDA JANUARIO MARTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
1.518,00 0,00 0,00
EMPENHO: 17100043 - DATA: 17/10/2025
MARIA APARECIDA JANUARIO MARTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
1.518,00 0,00 0,00
EMPENHO: 17100043 - DATA: 17/10/2025
MARIA APARECIDA JANUARIO MARTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
1.518,00 0,00 0,00
EMPENHO: 17100006 - DATA: 17/10/2025
TERESINHA SOARES DE BRITO
DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
737,00 0,00 0,00
EMPENHO: 17100005 - DATA: 17/10/2025
FRANCISCO CARLOS BEZERRA DE FREITAS
GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CASA DO EMPRENDEDOR, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
737,00 0,00 0,00
EMPENHO: 17100008 - DATA: 17/10/2025
ANDREZA VITÓRIA ALVES
GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
843,00 0,00 0,00
EMPENHO: 17100004 - DATA: 17/10/2025
SARA THAIS DE LIMA SOARES
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NO CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
737,00 0,00 0,00
EMPENHO: 17100007 - DATA: 17/10/2025
ANTONIO MARCOS VIANA
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA , NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO D [...]
400,00 0,00 0,00
EMPENHO: 17100045 - DATA: 17/10/2025
ANTONIA VIEIRA DE MATOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDOR MUICIPAL QUANDO EM VIAGEM A PETROLINA-PE ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL [...]
150,00 0,00 0,00
EMPENHO: 17100045 - DATA: 17/10/2025
ANTONIA VIEIRA DE MATOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDOR MUICIPAL QUANDO EM VIAGEM A PETROLINA-PE ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL [...]
150,00 0,00 0,00

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