lC - Lista de empenhos.

OPÇÕES DE FILTRO - EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025
Total empenhado R$ 78.852.099,34
Total liquidado R$ 28.768.256,90
Total pago R$ 28.732.307,19
LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontrados 14730 registros
Dados atualizados em: 06/04/2026 - 15:15:05
Identificação do empenho
Fornecedor
Órgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 13110003 - DATA: 13/11/2025
HARLENY DE ALMEIDA LIMA SOUZA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, REALIZADOS PELA DRA. HARLENY DE ALMEIDA LIMA SOUZA, INSCRITO NO CRM-PE N° 36852, [...]
2.100,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13110006 - DATA: 13/11/2025
ANTONIO J ALENCAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF. CONFORME TERMO ADITIVO PROCE [...]
4.971,10 0,00 0,00
EMPENHO: 13110006 - DATA: 13/11/2025
ANTONIO J ALENCAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF. CONFORME TERMO ADITIVO PROCE [...]
4.971,10 0,00 0,00
EMPENHO: 13110006 - DATA: 13/11/2025
ANTONIO J ALENCAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF. CONFORME TERMO ADITIVO PROCE [...]
4.971,10 0,00 0,00
EMPENHO: 13110005 - DATA: 13/11/2025
ANTONIO J ALENCAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO CONFORME 2º TERMO ADITIVO PR [...]
7.344,39 0,00 0,00
EMPENHO: 13110005 - DATA: 13/11/2025
ANTONIO J ALENCAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO CONFORME 2º TERMO ADITIVO PR [...]
7.344,39 0,00 0,00
EMPENHO: 13110005 - DATA: 13/11/2025
ANTONIO J ALENCAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO CONFORME 2º TERMO ADITIVO PR [...]
7.344,39 0,00 0,00
EMPENHO: 13110004 - DATA: 13/11/2025
CLAUDIANE ALENCAR DE LIMA
GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
1.053,00 0,00 0,00
EMPENHO: 12110001 - DATA: 12/11/2025
JOSE JAILSON BARBOSA DA SILVA
DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ PARA COMEMORAÇÃO NATALINA.
2.475,00 0,00 0,00
EMPENHO: 12110001 - DATA: 12/11/2025
ADAO VIEIRA DE SALES
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO D [...]
510,00 0,00 0,00
EMPENHO: 12110001 - DATA: 12/11/2025
ADAO VIEIRA DE SALES
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO D [...]
510,00 0,00 0,00
EMPENHO: 12110001 - DATA: 12/11/2025
ADAO VIEIRA DE SALES
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO D [...]
510,00 0,00 0,00
EMPENHO: 12110002 - DATA: 12/11/2025
ADAO VIEIRA DE SALES
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO F [...]
950,00 0,00 0,00
EMPENHO: 12110002 - DATA: 12/11/2025
ADAO VIEIRA DE SALES
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO F [...]
950,00 0,00 0,00
EMPENHO: 12110002 - DATA: 12/11/2025
ADAO VIEIRA DE SALES
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO F [...]
950,00 0,00 0,00
EMPENHO: 12110001 - DATA: 12/11/2025
DIONE ROCHA DE ARRUDA
COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PARA ATENDER VIAGEM A CIDADE DE ITAMARACÁ-PE PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA EDUCAÇÃO INFANTIL [...]
240,00 0,00 0,00
EMPENHO: 12110003 - DATA: 12/11/2025
FRANCIDAL LOPES TAVARES
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A SERRA TALHADA-PE NO DIA 12/11/2025 COM PACIENTE PA [...]
150,00 0,00 0,00
EMPENHO: 12110003 - DATA: 12/11/2025
FRANCIDAL LOPES TAVARES
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A SERRA TALHADA-PE NO DIA 12/11/2025 COM PACIENTE PA [...]
150,00 0,00 0,00
EMPENHO: 12110003 - DATA: 12/11/2025
FRANCIDAL LOPES TAVARES
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A SERRA TALHADA-PE NO DIA 12/11/2025 COM PACIENTE PA [...]
150,00 0,00 0,00
EMPENHO: 12110002 - DATA: 12/11/2025
LUCIMEIRE SOUSA LOPES TAVEIRA
GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
1.003,00 0,00 0,00
EMPENHO: 12110003 - DATA: 12/11/2025
ANTONIO TAVEIRA DE CALDAS
DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES [...]
1.750,00 0,00 0,00
EMPENHO: 12110004 - DATA: 12/11/2025
TRIBUTUS INFORMATICA LTDA EPP
DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECADACAO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO A MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS [...]
5.591,35 0,00 0,00
EMPENHO: 12110005 - DATA: 12/11/2025
CANDYCE FREIRE DE SALES
GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 20 [...]
3.120,00 0,00 0,00
EMPENHO: 12110006 - DATA: 12/11/2025
ALEXANDRE MAGNO LOPES DE ANDRADE
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2025.
1.916,00 0,00 0,00
EMPENHO: 12110007 - DATA: 12/11/2025
LUCIANO NUNES LOPES
DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVA JATO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
626,00 0,00 0,00
EMPENHO: 12110008 - DATA: 12/11/2025
JOSE SILVA DANTAS
GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
1.518,00 0,00 0,00
EMPENHO: 12110009 - DATA: 12/11/2025
VANDA LUCIA LOPES
GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DÊ NOVEMBRO DE 2025.
640,00 0,00 0,00
EMPENHO: 12110010 - DATA: 12/11/2025
HENRIQUE JONES NUNES SILVA
GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PROFISSIONAL E GERENCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2025.
2.500,00 0,00 0,00
EMPENHO: 12110004 - DATA: 12/11/2025
FRANCISCO ROMMEL FEIJO DE SÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
10.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 12110004 - DATA: 12/11/2025
FRANCISCO ROMMEL FEIJO DE SÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
10.000,00 0,00 0,00

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