lC - Lista de empenhos.

OPÇÕES DE FILTRO - EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025
Total empenhado R$ 78.852.099,34
Total liquidado R$ 28.768.256,90
Total pago R$ 28.732.307,19
LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontrados 14730 registros
Dados atualizados em: 06/04/2026 - 15:15:05
Identificação do empenho
Fornecedor
Órgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 13060023 - DATA: 13/06/2025
CAIO EMANUEL BARBOSA LOPES
GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
1.113,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13060034 - DATA: 13/06/2025
RAQUEL BEZERRA LOPES ALENCAR
GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA CASA DA JUSTIÇA, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
843,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13060028 - DATA: 13/06/2025
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS
GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
737,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13060035 - DATA: 13/06/2025
DENYSYA KELLY ROQUE DE ALMEIDA
GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS MÊS DE JUNHO DE 2025.
1.053,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13060029 - DATA: 13/06/2025
MARIA MIRANDA SOARES
GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
632,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13060025 - DATA: 13/06/2025
ROMILSON SILVA DE FREITAS
DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O M [...]
1.790,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13060024 - DATA: 13/06/2025
ANTONIO ALENCAR JUNIOR
DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O M [...]
1.790,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13060026 - DATA: 13/06/2025
LUIS EDUARDO SARAIVA ROCHA
DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
1.053,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13060032 - DATA: 13/06/2025
RIBAMAR LEONIDAS RODRIGUES
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
1.518,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13060031 - DATA: 13/06/2025
ANTONIO ALVES DE MELO
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
527,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13060007 - DATA: 13/06/2025
EDIUTO BEZERRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
737,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13060007 - DATA: 13/06/2025
EDIUTO BEZERRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
737,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13060007 - DATA: 13/06/2025
EDIUTO BEZERRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
737,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13060008 - DATA: 13/06/2025
CICERO LUENDER CARVALHO COELHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
737,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13060008 - DATA: 13/06/2025
CICERO LUENDER CARVALHO COELHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
737,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13060008 - DATA: 13/06/2025
CICERO LUENDER CARVALHO COELHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
737,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13060010 - DATA: 13/06/2025
COMPACTO VEICULOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE REVISÂO, PARA O VEICULO PLACA SON4B79-CHASSI 93PB43A31SS555813- V8L4X2 EUROVI, NO MÊS DE JUNHO 2025.
700,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13060010 - DATA: 13/06/2025
COMPACTO VEICULOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE REVISÂO, PARA O VEICULO PLACA SON4B79-CHASSI 93PB43A31SS555813- V8L4X2 EUROVI, NO MÊS DE JUNHO 2025.
700,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13060010 - DATA: 13/06/2025
COMPACTO VEICULOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE REVISÂO, PARA O VEICULO PLACA SON4B79-CHASSI 93PB43A31SS555813- V8L4X2 EUROVI, NO MÊS DE JUNHO 2025.
700,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13060011 - DATA: 13/06/2025
COMPACTO VEICULOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO PLACA SON4B79-CHASSI 93PB43A31SS555813-V8L4X2 EUROVI, NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
2.423,83 0,00 0,00
EMPENHO: 13060011 - DATA: 13/06/2025
COMPACTO VEICULOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO PLACA SON4B79-CHASSI 93PB43A31SS555813-V8L4X2 EUROVI, NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
2.423,83 0,00 0,00
EMPENHO: 13060011 - DATA: 13/06/2025
COMPACTO VEICULOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO PLACA SON4B79-CHASSI 93PB43A31SS555813-V8L4X2 EUROVI, NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
2.423,83 0,00 0,00
EMPENHO: 13060009 - DATA: 13/06/2025
CRISTIANO ROSA PEREIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÂO E CONSTRUÇÂO DE PAREDES DE GESSO NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
730,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13060009 - DATA: 13/06/2025
CRISTIANO ROSA PEREIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÂO E CONSTRUÇÂO DE PAREDES DE GESSO NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
730,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13060009 - DATA: 13/06/2025
CRISTIANO ROSA PEREIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÂO E CONSTRUÇÂO DE PAREDES DE GESSO NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
730,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13060013 - DATA: 13/06/2025
JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÁS VIAGENS DE TAXI EM RECIFE-PE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS, NO PERÍODO 01 DE JUNHO A 30 DE JUNHO DE 202 [...]
3.320,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13060013 - DATA: 13/06/2025
JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÁS VIAGENS DE TAXI EM RECIFE-PE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS, NO PERÍODO 01 DE JUNHO A 30 DE JUNHO DE 202 [...]
3.320,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13060013 - DATA: 13/06/2025
JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÁS VIAGENS DE TAXI EM RECIFE-PE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS, NO PERÍODO 01 DE JUNHO A 30 DE JUNHO DE 202 [...]
3.320,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13060004 - DATA: 13/06/2025
LUIS ELENILSON LOPES FERREIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
1.158,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13060004 - DATA: 13/06/2025
LUIS ELENILSON LOPES FERREIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
1.158,00 0,00 0,00

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