lC - Lista de pagamentos.

OPÇÕES DE FILTRO - PAGAMENTOS Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 3575 registros
Dados atualizados em: 16/10/2025 - 15:05:39
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
12/02/2025 EMPENHO: 8010003
22.897.315/0001-16
JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS VIAGENS DE TÁXI EM RECIFE -PE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS, NO PERÍODO DO 02 DE JANIERO A 31 DE JANEIR [...]
2.851,00
12/02/2025 EMPENHO: 20010005
10.788.677/0001-90
EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COM ITINERÁRIO DE MOREILÂNDIA-PE À RECIFE-PE, DESTINADAS AO TR [...]
2.390,85
12/02/2025 EMPENHO: 28010001
28.069.852/0001-54
IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILANDIA. REF MÊS DE JANEIRO DE 2024.
490,00
12/02/2025 EMPENHO: 24010001
17.356.617/0001-47
WISLEY MAGALHAES DE FRANCA 00026687429
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE DESPESAS E DO SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
1.200,00
12/02/2025 EMPENHO: 7020003
52.298.313/0001-71
RD PUBLICAÇÕES
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PROCESSO Nº 003/2024 PMM, CONCORRÊNCIA Nº 001/2024 PMM NO JORNAL DO DOU DO DIA 10/02/2025.
445,00
12/02/2025 EMPENHO: 7010004
35.444.751/0001-81
ACONTEC CONTABIL LTDA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MO [...]
4.000,00
12/02/2025 EMPENHO: 6010018
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF). P/ O EXERCÍCIO DE 2025.
10.000,00
12/02/2025 EMPENHO: 6010018
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF). P/ O EXERCÍCIO DE 2025.
3.036,00
12/02/2025 EMPENHO: 13010015
008.XXX.XXX-59
MARIA SOCORRO SILVA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
737,00
12/02/2025 EMPENHO: 13010005
256.XXX.XXX-05
DIANA SALES COUTINHO
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
1.518,00
12/02/2025 EMPENHO: 13010007
148.XXX.XXX-63
MARILANY BARBOSA DA SILVA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
737,00
12/02/2025 EMPENHO: 13010006
013.XXX.XXX-35
LUCIANA SARAIVA SALES
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
737,00
12/02/2025 EMPENHO: 14010008
088.XXX.XXX-01
JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
737,00
12/02/2025 EMPENHO: 15010014
039.XXX.XXX-05
ANA PAULA DE OLIVEIRA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
1.518,00
12/02/2025 EMPENHO: 15010013
055.XXX.XXX-18
CLEBIA MARIA DE SOUZA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
737,00
12/02/2025 EMPENHO: 15010012
658.XXX.XXX-00
SHIRLEY CORDEIRO DA SILVA OLIVEIRA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
1.518,00
12/02/2025 EMPENHO: 15010015
705.XXX.XXX-30
JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
737,00
12/02/2025 EMPENHO: 16010004
943.XXX.XXX-10
MARIA GIEUDA SAMPAIO SANTOS
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS JOSÉ QUEIROZ , DURANTE 5 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
118,00
12/02/2025 EMPENHO: 16010029
159.XXX.XXX-63
ERICA CELIANY ANDRADE CALDAS
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
737,00
12/02/2025 EMPENHO: 16010003
073.XXX.XXX-25
MARIA LUCIANA DE SOUZA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
369,00
12/02/2025 EMPENHO: 16010011
042.XXX.XXX-83
ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
737,00
12/02/2025 EMPENHO: 16010007
092.XXX.XXX-13
ANA LUCIA SAMPAIO DE OLIVEIRA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
1.518,00
12/02/2025 EMPENHO: 16010008
044.XXX.XXX-48
MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
737,00
12/02/2025 EMPENHO: 16010013
026.XXX.XXX-75
ODALIA MARIANO DE SOUZA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
937,00
12/02/2025 EMPENHO: 16010012
074.XXX.XXX-25
MARIA DAS GRAÇAS XAVIER
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
737,00
12/02/2025 EMPENHO: 16010009
900.XXX.XXX-49
ANTONIA CLARINDA DE SOUSA BRITO
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
1.518,00
12/02/2025 EMPENHO: 16010014
115.XXX.XXX-07
TALINE LOPES SOARES
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E NA COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
737,00
12/02/2025 EMPENHO: 16010010
713.XXX.XXX-16
ANTONIA GABRIELA DE SOUSA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
837,00
12/02/2025 EMPENHO: 16010020
066.XXX.XXX-08
VANDERLEIDE TEREZINHA DOS SANTOS
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVANDERIA E NA LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
737,00
12/02/2025 EMPENHO: 16010017
030.XXX.XXX-55
MARIA LUZINEIDE DE CARVALHO ADRIANO
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVANDERIA E NA LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Município de Moreilândia - PE