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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 3748 registros
Dados atualizados em: 07/02/2026 - 15:20:05
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
19/03/2025 EMPENHO: 8010005
31.081.673/0001-47
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO [...]
11.556,73
19/03/2025 EMPENHO: 8010006
31.081.673/0001-47
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO [...]
26.121,01
19/03/2025 EMPENHO: 24020007
50.975.152/0001-88
50.975.152 WILLIAMS MAURICIO DOS SANTOS
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CONSERTOS, INSTALAÇÕES E TROCA DE PEÇAS, EM INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UBS´S NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
4.325,00
19/03/2025 EMPENHO: 24020003
48.099.302/0001-95
PAULO ERIBERTO ALVES LOPES
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
5.040,00
19/03/2025 EMPENHO: 3020012
27.294.940/0001-97
WEFFERSON B CRUZ - ME
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI [...]
7.786,98
19/03/2025 EMPENHO: 5020009
37.912.419/0001-20
JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM SAÚDE PÚBLICA COM SISTEMA WEB, PARA ANÁLISE DO BANCO DE DADOS DO E-SUS, PLATAFORMA ONLINE P [...]
3.700,00
19/03/2025 EMPENHO: 21020005
55.560.658/0001-40
55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DO PAINEL DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO DO DA SERRA BETÂNIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.
480,00
19/03/2025 EMPENHO: 8010003
44.382.635/0001-76
ANDREW BALBINO GOMES
0202 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, NO QUE SE REFERE A COMUNICAÇÃO [...]
9.900,00
19/03/2025 EMPENHO: 12030054
47.293.893/0001-74
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
9.075,79
19/03/2025 EMPENHO: 12030054
47.293.893/0001-74
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
10.981,76
19/03/2025 EMPENHO: 12030054
47.293.893/0001-74
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
11.256,58
19/03/2025 EMPENHO: 12030054
47.293.893/0001-74
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
4.302,48
19/03/2025 EMPENHO: 12030054
47.293.893/0001-74
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
2.334,45
19/03/2025 EMPENHO: 12030057
47.293.893/0001-74
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
3.743,00
19/03/2025 EMPENHO: 12030057
47.293.893/0001-74
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
1.477,50
19/03/2025 EMPENHO: 12030057
47.293.893/0001-74
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
1.280,50
19/03/2025 EMPENHO: 12030057
47.293.893/0001-74
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
3.940,00
19/03/2025 EMPENHO: 12030057
47.293.893/0001-74
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
3.546,00
19/03/2025 EMPENHO: 18020023
034.XXX.XXX-47
ALECILDO ALVES DA SILVA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA E RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO D [...]
1.300,00
19/03/2025 EMPENHO: 18020022
146.XXX.XXX-62
ANTONIO FELIPE OLIVEIRA BATISTA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
550,00
19/03/2025 EMPENHO: 20020008
455.XXX.XXX-87
GIVALDO NELO VIEIRA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO [...]
700,00
19/03/2025 EMPENHO: 20020006
162.XXX.XXX-80
JAMILLY SALES DOS SANTOS
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO CMEI JOSE ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
1.518,00
19/03/2025 EMPENHO: 20020007
155.XXX.XXX-03
ANTONIO CRUZ ROCHA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2 [...]
736,85
19/03/2025 EMPENHO: 20020005
097.XXX.XXX-90
RODRIGO SALES DOS SANTOS
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, CAPINAGEM E REPARO NA REDE DE ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
1.750,00
19/03/2025 EMPENHO: 20020002
136.XXX.XXX-42
ELENILSSO DE CALDAS AMORIM
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
1.518,00
19/03/2025 EMPENHO: 20020001
020.XXX.XXX-51
JEANE SOARES DOS ANJOS
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
1.518,00
19/03/2025 EMPENHO: 5020004
825.XXX.XXX-49
FRANCISCO AGNALDO DE SOUZA
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
1.579,00
19/03/2025 EMPENHO: 20020003
825.XXX.XXX-49
FRANCISCO AGNALDO DE SOUZA
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
1.579,00
19/03/2025 EMPENHO: 20020004
182.XXX.XXX-43
JOSE ARLINTON LOPES SOARES
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
1.518,00
19/03/2025 EMPENHO: 20020008
769.XXX.XXX-10
EDMILSON SARAIVA DE OLIVEIRA
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPOSTES DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
950,00

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Município de Moreilândia - PE